2024年沅江市供銷合作社聯合社部門預算公開
      發布時間:2024-06-26 15:41 信息來源:沅江市供銷合作社聯合社 作者: 瀏覽量:

      第一部分 2024年部門預算公開說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      (二)機構設置

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預算

      (二)支出預算

      四、一般公共預算撥款支出

      (一)基本支出

      (二)項目支出

      五、政府性基金預算支出

      六、國有資本經營預算支出

      七、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      (二)三公經費預算

      (三)一般性支出情況

      (四)政府采購情況

      (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

      (六)預算績效目標說明

      、名詞解釋

      第二部分 2024年部門預算表


      第一部分 部門預算公開說明

       

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      沅江市供銷合作社聯合社的主要職責是:

      宣傳貫徹黨中央、國務院、湖南省委省政府、益陽市委市政府和沅江市委市政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策;組織實施基層社改造,強化市場運營,搞好直接面向農民的生產生活服務網點建設;監督、管理和運營社有資產,保障社有資產保值增值。

      (二)機構設置

      根據編委核定,我社內設股室 6 個,分別為辦公室、政工人事股、財務計統股、合作指導股、監事會辦公室、法制辦,全部納入 2024 年部門預算編制范圍。

      二、部門預算單位構成

      沅江市供銷合作社聯合社部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2024年部門預算編制范圍的只有沅江市供銷合作社聯合社本級。

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算 161.33  萬元,其中,一般公共預算撥款 161.33  萬元,政府性基金預算撥款 0 萬元,國有資本經營預算撥款 0 萬元,納入專戶管理的非稅收入   萬元上級財政補助0萬元。收入較年減少 1.11 萬元,主要是專項預算經費的減少

      (二)支出預算:2024年本部門支出預算 161.33 萬元,其中,商業服業支出 152  萬元,住房保障支出 9.33 萬元。支出較年減少 1.11 萬元,主要是專項預算經費的減少

      四、一般公共預算撥款支出

      2024年本部門一般公共預算撥款支出預算 161.33 萬元(含上級財政補助 0  萬元),其中,商業服務支出 152  萬元,占 94.22  %住房保障支出 9.33 萬元,占 5.78  %。具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數 117.43  萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

      (二)項目支出:2024年本部門項目支出預算 43.9 萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:B供銷社改革歷史遺留問題經費3.90萬元,主要用于向冬華工資待遇和基本養老金社會統籌部分的發放;B新中國成立初期退休干部生活費4.00萬元,主要用于發放新中國成立初期兩名退休干部的生活費及醫療補助費;B留守人員工作經費、維穩工作及深化供銷合作社綜合改革工作經費36.00萬元,主要用于持續深入供銷合作社綜合改革,大力實施“強基強能”工程,全面推動落實“兩個到戶”工作,維護系統大局穩定,及時化解糾紛矛盾,做好職工服務的工作。

      五、政府性基金預算支出

      2024年本部門無政府性基金安排的支出

      六、國有資本經營預算支出

      2024部門無國有資本經營預算安排的支出

      、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費:2024年本部門機關運行經費 4.63 萬元,比上年預算減少 4.37 萬元,下降 45.56 %,主要是公用經費的壓減及部分劃入其他工資福利支出

      (二)三公經費預算:2024年本部門三公經費預算數為 1.25  萬元,其中,公務接待費 1.25 萬元,公務用車購置及運行費 0 萬元(其中,公務用車購置費 萬元,公務用車運行費 萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2024三公經費預算較2023年減少 0.05 萬元,主要是厲行節約,嚴格壓縮開支

      (三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算  0 萬元,擬召開 0  會議,人數 0  人;培訓費預算  0 萬元,擬開展 0  培訓,人數  0 人;擬舉辦  0 等節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算 0萬元。

      (四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額   萬元,其中,貨物類采購預算  0 萬元;工程類采購預算 0  萬元;服務類采購預算  0 萬元。

      (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202312月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車   輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0  臺,單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。2024年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0  臺,單位價值100萬元以上專用設備  0 臺。

      (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為 161.33萬元,其中,基本支出 117.43  萬元,項目支出 43.9萬元,具體績效目標詳見報表。

      、名詞解釋

      1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2三公經費:納入省(市/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

       

       


       

      第二部分 2024年部門預算表

      附件:1.沅江市供銷合作社聯合社部門預算公開表.xlsx

            2.2024年度預算單位績效目標表.doc

       

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