2024年沅江市光榮院部門預算公開
      發布時間:2024-06-25 11:17 信息來源:沅江市光榮院 作者: 瀏覽量:

       

      第一部分 2024年部門預算公開說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      (二)機構設置

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預算

      (二)支出預算

      四、一般公共預算撥款支出

      (一)基本支出

      (二)項目支出

      五、政府性基金預算支出

      六、國有資本經營預算支出

      七、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      (二)“三公”經費預算

      (三)一般性支出情況

      (四)政府采購情況

      (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況(六)預算績效目標說明

      八、名詞解釋

       

      第二部分 2024年部門預算表

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預算支出表

      8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

      9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

      10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

      11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

      12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

      13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支)(按部門預算經濟分類)

      14、一般公共預算“三公”經費支出表

      15、政府性基金

      16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      18、國有資本經營預算表

      19、財政專戶管理資金預算支出表

      20、專項資金預算匯總表

      21、其他項目支出績效目標表

      22、部門整體支出績效目標表

      注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

       

      第一部分 2024年部門預算公開說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      沅江市光榮院的主要職責是:

      光榮院是集中供養孤老優撫對象的社會福利機構,是對優撫對象實行特殊社會保障的優撫事業單位,是優撫工作的一個重要組成部分。

      光榮院堅持全心全意為孤老優撫對象服務,實行以養為主,民主辦院的方針,依靠國家、社會、群眾力量,保障孤老優撫對象的生活和合法權益。

      負責榮軍老人供養、收養工作,實現復員退伍軍人老有所 依、老有所養;承辦上級交付的其他工作任務

      (二)機構設置

      根據編委核定,我院所屬事業單位全部納入 2024 年部門預

      算編制范圍。截止 2023 年 12 月,我院納入部門預算編制 10 人。

      其中:實有在職人員 6 人,離退休人員 4 人,遺屬 0 人。  

      二、部門預算單位構成

      沅江市光榮院部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入 2024年部門預算編制范圍的只有沅江市光榮院本級。

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024 年本部門收入預算 86.33 萬元,其中:一般公共預算撥款86.33萬元,政府性基金預算撥款 0.00 萬元,國有資本經營預算撥款 0.00 萬元,社會保障基金預算資金 0.00 萬元,財政專戶管理資金收入 0.00 萬元,上級財政補助收入 0.00萬元,事業收入 0.00 萬元,事業單位經營服務收入 0.00 萬元,上級單位補助收入 0.00 萬元,附屬單位上繳收入 0.00 萬元,其他收入 0.00 萬元。2024 年收入較去年增加1.18萬元,增長1.38%,主要是在職人員工資增加所致,所以財政撥款增加

      (二)支出預算:2024年本部門支出預算86.33萬元,其中:社會保障和就業支出 80.97萬元,住房保障支出 5.36 萬元。支出較去年增加1.18萬元,增長1.38%,主要是在職人員工資增加所致,所以支出增加

      四、一般公共預算撥款支出

      2024 年本部門一般公共預算撥款支出86.33萬元(含上級財政補助 0.00 萬元),其中:社會保障和就業支出 80.97萬元,占 93.79%;住房保障支出5.36萬元,占 6.21%。具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2024 年本部門基本支出預算數 66.33萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

      (二)項目支出:2024 年本部門項目支出預算 20.00 萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:B 住院老人生活費、護理費等 20.00 萬元,主要用于老人生活費、護理及醫療等方面

      五、政府性基金預算支出

      2024 年本部門無政府性基金安排的支出。

      六、國有資本經營預算支出

      2024 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

      七、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費:2024 年本部門機關運行經費 2.39萬元,比上年預算減少6萬元,下降60.17 %,主要是財政精簡開支,所以預算減少

      (二)“三公”經費預算:2024 年本部門“三公”經費預算數為0.80萬元,其中,公務接待費0.80萬元,公務用車購置及運行費 0.00 萬元(其中,公務用車購置費 0.00 萬元,公務用車運行費 0.00 萬元),因公出國(境)費 0.00 萬元。2024“三公”經費預算較 2023 年減少 1萬元,主要是預計精簡公務開支,節約資金。

      (三)一般性支出情況:2024 年本部門會議費預算 0 萬元;未舉辦培訓、節慶、晚會、論壇、賽事活動。

      (四)政府采購情況:2024 年本部門政府采購預算總額 0 萬元,其中,貨物類采購預算 0 萬元;工程類采購預算 0 萬元;服務類采購預算 0 萬元。

      (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至 202312月底,本部門共有公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺,單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。2024年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺,單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。

      (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入 2024 年部門整體支出績效目標的金額為 86.33萬元,其中,基本支出66. 33萬元,項目支出 20 萬元,具體績效目標詳見報表。

      八、名詞解釋

      1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2.“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三

      “經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。


          附件:部門預算公開表.xlsx

       

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