目 錄
第一部分 2025 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
。ǘ╉椖恐С
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
。ǘ叭苯涃M預算
(三)一般性支出情況
。ㄋ模┱少徢闆r
。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況
。╊A算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2025 年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按 政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費 (工資福利支 出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)
。ò凑A算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支 出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分 類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分 類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
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中共沅江市委網絡安全和信息化委員會辦公室的主要職責 是:
此項內容涉密,依法不予公開
(二)機構設置
中共沅江市委網絡安全和信息化委員會辦公室為市委網信 委的辦事機構,作為市委工作機關,對外加掛市互聯網信息辦 公室牌子,承擔市委網信委日常事務工作。市委網信辦為正科 級行政單位, 內設綜合股、網絡宣傳評論股、網絡安全與執法 股、網絡安全應急指揮中心。
二、部門預算單位構成
中共沅江市委網絡安全和信息化委員會辦公室部門只有本 級,沒有其他二級預算單位,因此,納入 2025 年部門預算編制 范圍的只有中共沅江市委網絡安全和信息化委員會辦公室本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有 資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單
位資金。2025 年本部門收入預算 131.62 萬元,其中:一般公共 預算撥款 131.62 萬元,政府性基金預算撥款 0.00 萬元,國有 資本經營預算撥款 0.00 萬元,社會保障基金預算資金 0.00 萬 元,財政專戶管理資金收入 0.00 萬元,上級財政補助收入 0.00 萬元,事業收入 0.00 萬元,事業單位經營服務收入 0.00 萬元, 上級單位補助收入 0.00 萬元,附屬單位上繳收入 0.00 萬元, 其他收入 0.00 萬元。2025 年收入較去年增加 22.58 萬元,上升 20.71%,主要是人員性收入增加。
。ǘ┲С鲱A算:2025 年本部門支出預算 131.62 萬元,其 中:一般公共服務支出 124.37 萬元,住房保障支出 7.25 萬元。
支出較去年增加 22.58 萬元,上升 20.71%,主要是人員性支出 增加。
四、一般公共預算撥款支出
2025 年本部門一般公共預算撥款支出 131.62 萬元(含上級 財政補助 0.00 萬元),其中:一般公共服務支出 124.37 萬元, 占 94.49%;住房保障支出 7.25 萬元,占 5.51%。具體安排情況 如下:
。ㄒ唬┗局С觯2025 年本部門基本支出預算數 88.62 萬 元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的 各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公
費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
。ǘ╉椖恐С觯2025 年本部門項目支出預算 43.00 萬元, 主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的 支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等, 其中:B2025 年“沅江市網絡安全應急指揮中心”運行專項工作 經費 12.00 萬元,主要用于網絡安全應急指揮中心專網設備的 日常維護、網絡安全業務培訓、網信專網傳輸網絡等方面;B2025 年全市網絡宣傳與輿情處置經費 15.00 萬元,主要用于全市重 點工作的網絡宣傳,全市重大輿情的監測處置等方面;B2025 年 網絡新媒體推廣合作專項經費 6.00 萬元,主要用于與騰訊、微 博、新浪等全國重要媒體合作宣傳推廣沅江重要工作;D 網信辦 “ 三定”方案履職支出 10.00 萬元,主要用于全市網絡安全保 障體系和可信體系建設,執行相關行業網絡安全規劃及保障評 價體系、信息安全保護工作等方面。
五、政府性基金預算支出
2025 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2025 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費:2025 年本部門機關運行經費 6.40 萬
元,比上年預算增加 3.84 萬元,上升 150.00%,主要是增加了 機關運行經費的預算。
。ǘ叭苯涃M預算:2025 年本部門“ 三公”經費預 算數為 0.00 萬元,其中,公務接待費 0.00 萬元,公務用車購 置及運行費 0.00 萬元(其中,公務用車購置費 0.00 萬元,公 務用車運行費 0.00 萬元),因公出國(境)費 0.00 萬元。2025 年“ 三公”經費預算較 2024 年減少 0.20 萬元,主要是本年沒 有三公經費預算。
(三)一般性支出情況:2025 年本部門會議費預算 0 萬元; 培訓費預算 0 萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
。ㄋ模┱少徢闆r:2025 年本部門政府采購預算總額 0 萬元,其中,貨物類采購預算 0 萬元;工程類采購預算 0 萬元; 服務類采購預算 0 萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至 2024 年 12 月底,本部門共有公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用 車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺,單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。2025 年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急 保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,
其他按照規定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺,單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標 管理。納入 2025 年部門整體支出績效目標的金額為 131.62 萬 元,其中,基本支出 88.62 萬元,項目支出 43.00 萬元,具體 績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“ 三 公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務 用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待 費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及 運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及 燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位 公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙 食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預算表