目 錄
第一部分 2025 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2025 年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按 政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費 (工資福利支 出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的 補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)
(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支 出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分 類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分 類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
沅江市科學技術協會的主要職責是:
(1)密切聯系科技工作者,宣傳黨的路線方針政策,反映 科技工作者的建議、意見和訴求, 維護科技工作者的合法權益, 建設科技工作者之家。組織科技工作者參與科學技術政策制定 和有關事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。
(2)開展學術交流,活躍學術思想,倡導學術民主,優化 學術環境,促進學科發展。
(3)組織所屬學會有序承接科技評估、技術標準研制、政 府科技獎勵推薦等政府委托工作或轉移職能。
(4)組織開展群眾性、社會性、經常性科普工作, 弘揚科 學精神,普及科學知識,推廣先進技術,傳播科學思想和科學 方 法,捍衛科學尊嚴,提高全民科學素質。
(5)健全科學共同體的自律功能,推動建立和完善科學研 究誠信監督機制,促進科學道德建設和學風建設,宣傳優秀科 學 技術工作者,培育科學文化,踐行社會主義核心價值觀。
(6)組織科技工作者開展科技創新,參與科學論證和咨詢
服務,加快科技成果轉化應用,助力創新發展,為增強企業自 主創新能力作貢獻。
(7)注重激發青少年科技興趣,發現培養杰出青年科學家 和創新團隊,負責表彰獎勵優秀科技工作者的有關工作,向有 關 部門舉薦科學技術人才。
(8)負責沅江籍院士專家和為沅江服務的院士專家的聯絡 服務;聘請院士專家擔任科技顧問,做好院士專家科技成果轉 化、 院士專家宣傳和院士專家工作站的申報等工作。
(9)興辦符合科協宗旨的社會公益性事業。
(10)完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
沅江市科學技術協會(以下簡稱市科協)是中共沅江市委 領導下的全市科學技術工作者的群眾組織,為正科級。市科協 下設內設機構:辦公室、學會學術工作部、科學普及工作部; 市科協所屬 2 個事業單位:沅江市青少年科技活動中心、沅江 市創新創業研究院。
二、部門預算單位構成
沅江市科學技術協會部門只有本級,沒有其他二級預算單 位,因此,納入 2025 年部門預算編制范圍的只有沅江市科學技 術協會本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有 資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單 位資金。2025 年本部門收入預算 285.29 萬元,其中:一般公共 預算撥款 285.29 萬元,政府性基金預算撥款 0.00 萬元,國有 資本經營預算撥款 0.00 萬元,社會保障基金預算資金 0.00 萬 元,財政專戶管理資金收入 0.00 萬元,上級財政補助收入 0.00 萬元,事業收入 0.00 萬元,事業單位經營服務收入 0.00 萬元, 上級單位補助收入 0.00 萬元,附屬單位上繳收入 0.00 萬元, 其他收入 0.00 萬元。2025 年收入較去年減少 7.65 萬元,下降 2.61%,主要是人員變動、項目資金調整。
(二)支出預算:2025 年本部門支出預算 285.29 萬元,其 中:科學技術支出 270.99 萬元,住房保障支出 14.30 萬元。支 出較去年減少 7.65 萬元,下降 2.61%,主要是項目資金調整。
四、一般公共預算撥款支出
2025 年本部門一般公共預算撥款支出 285.29 萬元(含上級 財政補助 0.00 萬元),其中:科學技術支出 270.99 萬元, 占 94.99%;住房保障支出 14.30 萬元,占 5.01%。具體安排情況如 下:
(一)基本支出:2025 年本部門基本支出預算數 173.76 萬 元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的 各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公 費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025 年本部門項目支出預算 111.53 萬元,
主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的 支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等, 其中:C 退休人員待遇 2.53 萬元,主要用于退休人員過節費用; B2025 年老科協科技工作經費 35.00 萬元,主要用于老科協科普 宣傳;B2025 年中老年保健協會工作經費 16.00 萬元,主要用于 中老年保健協會相關工作;B 沅江科協全民科普工作經費 44.00 萬元,主要用于全域科普工作、科普活動、科技培訓、青少年 科技活動、慰問院士專家、科技工作者;D 三定方案履職支出 14.00 萬元,主要用于單位工作人員開展專項活動發生的相關費 用。
五、政府性基金預算支出
2025 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2025 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2025 年本部門機關運行經費 11.20 萬元,比上年預算增加 5.43 萬元,上升 94.11%,主要是預算編 制調整。
(二)“三公”經費預算:2025 年本部門“ 三公”經費預 算數為 0.56 萬元,其中,公務接待費 0.56 萬元,公務用車購
置及運行費 0.00 萬元(其中,公務用車購置費 0.00 萬元,公 務用車運行費 0.00 萬元),因公出國(境)費 0.00 萬元。2025 年“ 三公”經費預算較 2024 年減少 1.44 萬元,主要是控制三 公經費。
(三)一般性支出情況:2025 年本部門會議費預算 0 萬元; 培訓費預算 0 萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況:2025 年本部門政府采購預算總額 0 萬元,其中,貨物類采購預算 0 萬元;工程類采購預算 0 萬元; 服務類采購預算 0 萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至 2024 年 12 月底,本部門共有公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用 車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺,單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。2025 年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急 保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛, 其他按照規定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值 50 萬元 以上通用設備 0 臺,單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標 管理。納入 2025 年部門整體支出績效目標的金額為 285.29 萬
元,其中,基本支出 173.76 萬元,項目支出 111.53 萬元,具 體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專 用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“ 三 公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務 用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待 費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及 運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及 燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025 年部門預算表