目 錄
第一部分 2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
沅江市婦女聯合會的主要職責是:
1.組織引導婦女學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策,用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。
2.指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決定、決議,開展婦女兒童工作,聯系團體會員,并給予業務指導。
3.協調并爭取支持婦女發展的政策措施,參與扶貧,幫助婦女脫貧致富,開展技能培訓,加大婦女創業創新服務平臺建設,促進婦女創業就業,指導和推動全市農村婦女“雙學雙比”活動、城鎮婦女“巾幗建功”活動。
4.團結動員婦女投身改革開放和社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設,注重發揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用,為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻。
5.維護婦女兒童合法權益,調查研究婦女、兒童問題,為市委、市政府決策提供依據,提出建議。動員婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督,促進婦女參政議政和參與有關婦女兒童的政策文件的制定。推動保障婦女權益法律政策和婦女、兒童發展綱要的實施。
6.教育引導婦女樹立自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質,實現全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀,推動落實男女平等基本國策,營造有利于婦女全面發展的社會環境。宣傳表彰優秀婦女典型,培養、推薦女性人才。
7.教育引導婦女踐行社會主義核心價值觀,弘揚中華優秀文化,開展“文明家庭”“最美家庭”“綠色家庭”“書香家庭”等創建活動,支持服務家庭教育,傳承中華民族家庭美德,樹立良好家風,推動形成家庭文明新風尚。
8.加強城鄉基層婦女組織建設,擴大組織網絡,拓寬工作領域。聯系和引導女性社會組織,加強與社會各界的協作,推動全社會為婦女兒童和家庭服務。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
根據編委核定,我局內設股室3個,即辦公室(組織宣傳部)、婦女發展部(權益部)、家庭和兒童工作部,全部納入2025年部門預算編制范圍。
二、部門預算單位構成
沅江市婦女聯合會部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有沅江市婦女聯合會本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算93.35萬元,其中:一般公共預算撥款93.35萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,社會保障基金預算資金0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,上級財政補助收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營服務收入0.00萬元,上級單位補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。2025年收入較去年減少30.35萬元,下降24.54%,主要是過緊日子,減少部門預算。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算93.35萬元,其中:一般公共服務支出88.59萬元,住房保障支出4.76萬元。支出較去年減少30.35萬元,下降24.54%,主要是過緊日子,減少部門預算。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出93.35萬元(含上級財政補助0.00萬元),其中:一般公共服務支出88.59萬元,占94.90%;住房保障支出4.76萬元,占5.10%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數57.89萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算35.46萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:C退休人員待遇0.46萬元,主要用于退休人員節假日慰問;B2025年婦女兒童工作經費20.00萬元,主要用于為婦女兒童服務,加強與社會各界的聯系,推動社會各界為婦女兒童辦實事,辦好事等方面;B2025年家庭教育工作經費5.00萬元,主要用于開展家庭教育,促進家庭和睦、社會和諧等方面;D三定方案履職支出10.00萬元,主要用于履行三定方案規定的各項職能職責。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2025年本部門機關運行經費4.00萬元,比上年預算增加1.52萬元,上升61.29%,主要是按在職人員計算。
(二)“三公”經費預算:2025年本部門“三公”經費預算數為0.00萬元,其中,公務接待費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元),因公出國(境)費0.00萬元。2025年“三公”經費預算與2024年持平,主要是保持“三公”經費低水平支出。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算2.5萬元,擬召開鄉鎮婦聯工作部署會、第十二屆執委會等會議會議,人數80人,內容為學習、培訓、布置工作等;培訓費預算5.5萬元,擬開展基層婦聯干部履職能力提升培訓培訓,人數260人,內容為二十屆三中全會精神、婦聯業務、婦女維權、健康衛生、法律素養等;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為93.35萬元,其中,基本支出57.89萬元,項目支出35.46萬元,具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預算表