沅江市退役軍人事務局2022年部門預算說明

      索 引 號:4309810018/2022-1627236 發布機構:沅江市退役軍人事務局 發文日期:2022-07-25 信息類別:綜合政務 公開范圍:全部公開 公開方式:政府網站

      根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求,現將沅江市退役軍人事務局2022年部門預算編制說明如下:

      一、 工作職責

      貫徹執行黨和國家關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規,擬訂市退役軍人事務發展規劃和政策,并組織實施;褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

      負責全市軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役軍人和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

      組織指導全市退役軍人教育培訓工作,協調扶持退役軍人和隨軍家屬就業創業。

      組織協調落實全市移交地方的離休退役軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

      組織指導全市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,貫徹落實退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。

      組織和指導全市擁軍優屬工作。負責全市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,依法承擔英雄烈士保護相關工作。

      指導并監督檢查全市關于退役軍人相關法律法規和政策措施的落實;開展全市退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

      二、部門預算單位構成

      根據編委核定,我局內設股室5個,所屬事業單位3個,局屬二級機構3個:市退役軍人服務中心、軍干所、光榮院,全部納入2022年部門預算編制范圍。

      三、部門預算人員構成

      截止2021年12月,我局納入部門預算編制7人。其中:實有在職人員7人,離退休人員0人,遺屬0人。

      四、部門收支總體情況

      2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。我局2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,按照預算管理有關規定,部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

      (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算170.32萬元,其中:一般公共預算撥款170.32萬元,納入公共預算管理的非稅撥款0萬元,政府性基金撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少6.619萬元,主要原因是在職人員減少,財政撥款隨之減少。

      (二)支出預算:2021年本部門支出預算170.32萬元,其中:社會保障和就業165.26萬元,住房保障5.06萬元。支出較去年減少6.619萬元,其中基本支出減少8.619萬元,項目支出增加2萬元。

      其中基本支出較上年減少主要是由于我局實有人數較上年有所減少,項目支出增加是因為單位業務工作增加。

      五、一般公共預算撥款支出

      2022年本部門一般公共預算撥款支出預算170.32萬元,其中,社會保障和就業165.26萬元,占97.03%;住房保障5.06萬元,占2.97%;具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數67.32萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

      (二)項目支出:2022年本部門項目支出預算103萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:擁軍優撫工作經費項目支出20萬元,主要用于優撫工作等方面;信息系統維護工作經費項目支出6萬元,主要用于信息系統維護工作等方面;移交安置工作經費項目支出10萬元,主要用于安置工作等方面;接訪及參加各級維穩工作經費項目支出28萬元,主要用于維穩工作等方面;思想政治和權益維護工作經費項目支出16萬元,主要用于思想政治和權益維護工作等方面。9.30烈士公祭儀式經費項目支出15萬元,主要用于烈士公祭儀式等方面;企業軍轉干維穩項目支出8萬元,主要用于軍轉干維穩方面。

      六、無政府性基金撥款預算支出

      七、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費:2022年本部門機關本級的機關運行經費7萬元,比上年預算減少1萬元,下降12.5%,主要是在職人員減少。

      (二)“三公”經費預算:2022年,我局 “三公”經費財政撥款預算數3.8萬元,其中:公務接待費3.8萬元,公務用車購置費用0萬元,公務用車運行維護費0萬元。同比上年減少0萬元。

      (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0.2萬元,擬召開退役軍人安置工作會議等內容。

      (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元。

      (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截止2021年12月30日,我單位共有車輛0輛,價值0萬元;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額170.32萬元,其中,基本支出67.32萬元,項目支出103萬元。

      擁軍優撫工作經費項目績效評價:項目金額20萬元,完成全年擁軍優撫工作目標,達到目標成效,獲得服務對象滿意的收益。

      9.30烈士公祭儀式經費項目績效評價:項目金額15萬元,完成全年烈士公祭工作目標。

      信息系統維護工作經費項目績效評價:項目金額6萬元,用于全年信息系統維護,完成優撫信息收集工作。

      移交安置工作經費項目績效評價:項目金額10萬元,完成全年移交安置工作目標,達到目標成效,獲得服務對象滿意的收益。

      接訪及參加各級維穩工作經費項目績效評價:項目金額28萬元,完成全年維穩工作目標,達到目標成效,獲得服務對象滿意的收益。

      思想政治和權益維護工作經費項目績效評價:項目金額16萬元,完成思想政治和權益維護工作目標,達到目標成效,獲得服務對象滿意的收益。

      企業軍轉干維穩工作經費項目績效評價:項目金額8萬元,完成全年軍轉干維穩工作目標,達到目標成效,獲得服務對象滿意的收益。

      八、名詞解釋

      1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

      附件:1.沅江市退役軍人事務局預算公開表.xlsx

      2.預算公開目錄.docx

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