2023 年沅江市信訪局部門預算公開

      索 引 號:4309810018/2023-1844786 發布機構:沅江市信訪局 發文日期:2023-10-23 信息類別:綜合政務 公開范圍:全部公開 公開方式:政府網站

        第一部分 2023 年部門預算公開說明

        一、部門基本概況

        (一)職能職責

        沅江市信訪局的主要職責是:

        處理人民群眾給市委、市政府來信、來電、接待來訪,傾

        聽人民群眾的意見、建議和要求,確保信訪渠道的暢通,及時

        向市委、市政府報告來信、來電、來訪中人民群眾提出的重要

        建議和反映的重大問題,協調處理跨地區、跨部門的重信訪問

        題;配合職能部門會辦、督辦信訪老戶的重要信訪案件。承辦

        上級信訪部門及上級領導交辦其他工作事項。

        (二)機構設置

        根據編委核定,我局內設股室 3 個(辦公室、督查室、接

        訪室,所屬事業單位 1 個(人民來訪接待中心)。

        二、部門預算單位構成

        沅江市信訪局部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因

        此,納入 2023 年部門預算編制范圍的只有沅江市信訪局本級。

        三、部門收支總體情況

        (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有

        資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單

        位資金。2023 年本部門收入預算 199.99 萬元,其中:一般公共

        預算撥款 199.99 萬元,政府性基金預算撥款 0.00 萬元,國有

        資本經營預算撥款 0.00 萬元,社會保障基金預算資金 0.00 萬

        元,財政專戶管理資金收入 0.00 萬元,上級財政補助收入 0.00

        萬元,事業收入 0.00 萬元,事業單位經營服務收入 0.00 萬元,

        上級單位補助收入 0.00 萬元,附屬單位上繳收入 0.00 萬元,

        其他收入 0.00 萬元。2023 年收入較去年減少 6.06 萬元,下降

        2.94%,主要是人員減少。

        (二)支出預算:2023 年本部門支出預算 199.99 萬元,其

        中:一般公共服務支出 576.27 萬元,住房保障支出 23.70 萬元。

        支出較去年減少 6.06 萬元,下降 2.94%,主要是人員減少。

        四、一般公共預算撥款支出

        2023 年本部門一般公共預算撥款支出 199.99 萬元(含上級

        財政補助 0.00 萬元),其中:一般公共服務支出 192.09 萬元,

        占 96.05%;住房保障支出 7.90 萬元,占 3.95%。具體安排情況

        如下:

        (一)基本支出:2023 年本部門基本支出預算數 106.99 萬

        元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的

        各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公

        費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

        (二)項目支出:2023 年本部門項目支出預算 93.00 萬元,

        主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的

        支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,

        其中:B 基層信訪平臺運營維護費 10.00 萬元,主要用于臨聘人

        員工資;B 接訪勸訪經費 5.00 萬元,主要用于接訪勸返工作開

        支;B 聯絡辦及日常信訪工作經費 5.00 萬元,主要用于接訪勸

        返工作開支;B 特殊信訪人員特困救助金 8.00 萬元,主要用于

        特殊信訪人員生活困難救助;B 維穩經費 65.00 萬元,主要用于

        支付益陽駐京辦、特護期維穩。

        五、政府性基金預算支出

        2023 年本部門無政府性基金安排的支出。

        六、國有資本經營預算支出

        2023 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

        七、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費:2023 年本部門機關運行經費 9.00 萬

        元,比上年預算減少 2.00 萬元,下降 18.18%,主要是人員減少。

        (二)“三公”經費預算:2023 年本部門“三公”經費預

        算數為 0.00 萬元,其中,公務接待費 0.00 萬元,公務用車購

        置及運行費 0.00 萬元(其中,公務用車購置費 0.00 萬元,公

        務用車運行費 0.00 萬元),因公出國(境)費 0.00 萬元。2023

        年“三公”經費預算較 2022 年減少 1.58 萬元,主要是規范管

        理。

        (三)一般性支出情況:2023 年本部門會議費預算 0 萬元;

        培訓費預算 0 萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

        (四)政府采購情況:2023 年本部門政府采購預算總額 0.1

        萬元,其中,貨物類采購預算 0.1 萬元;工程類采購預算 0 萬

        元;服務類采購預算 0 萬元。

        (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至 2022

        年 12 月底,本部門共有公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0

        輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用

        車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;單位價值 50 萬元

        以上通用設備 0 臺,單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。2023

        年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急

        保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,

        其他按照規定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值 50 萬元

        以上通用設備 0 臺,單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。

        (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標

        管理。納入 2023 年部門整體支出績效目標的金額為 199.99 萬

        元,其中,基本支出 106.99 萬元,項目支出 93.00 萬元,具體

        績效目標詳見報表。

        八、名詞解釋

        1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及

        印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專

        用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、

        辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2.“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三

        公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務

        用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待

        費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及

        運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及

        燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位

        公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙

        食費、培訓費、公雜費等等支出。

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