第一部分 2023 年部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
沅江市信訪局的主要職責是:
處理人民群眾給市委、市政府來信、來電、接待來訪,傾
聽人民群眾的意見、建議和要求,確保信訪渠道的暢通,及時
向市委、市政府報告來信、來電、來訪中人民群眾提出的重要
建議和反映的重大問題,協調處理跨地區、跨部門的重信訪問
題;配合職能部門會辦、督辦信訪老戶的重要信訪案件。承辦
上級信訪部門及上級領導交辦其他工作事項。
(二)機構設置
根據編委核定,我局內設股室 3 個(辦公室、督查室、接
訪室,所屬事業單位 1 個(人民來訪接待中心)。
二、部門預算單位構成
沅江市信訪局部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因
此,納入 2023 年部門預算編制范圍的只有沅江市信訪局本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有
資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單
位資金。2023 年本部門收入預算 199.99 萬元,其中:一般公共
預算撥款 199.99 萬元,政府性基金預算撥款 0.00 萬元,國有
資本經營預算撥款 0.00 萬元,社會保障基金預算資金 0.00 萬
元,財政專戶管理資金收入 0.00 萬元,上級財政補助收入 0.00
萬元,事業收入 0.00 萬元,事業單位經營服務收入 0.00 萬元,
上級單位補助收入 0.00 萬元,附屬單位上繳收入 0.00 萬元,
其他收入 0.00 萬元。2023 年收入較去年減少 6.06 萬元,下降
2.94%,主要是人員減少。
(二)支出預算:2023 年本部門支出預算 199.99 萬元,其
中:一般公共服務支出 576.27 萬元,住房保障支出 23.70 萬元。
支出較去年減少 6.06 萬元,下降 2.94%,主要是人員減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023 年本部門一般公共預算撥款支出 199.99 萬元(含上級
財政補助 0.00 萬元),其中:一般公共服務支出 192.09 萬元,
占 96.05%;住房保障支出 7.90 萬元,占 3.95%。具體安排情況
如下:
(一)基本支出:2023 年本部門基本支出預算數 106.99 萬
元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的
各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公
費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2023 年本部門項目支出預算 93.00 萬元,
主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的
支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,
其中:B 基層信訪平臺運營維護費 10.00 萬元,主要用于臨聘人
員工資;B 接訪勸訪經費 5.00 萬元,主要用于接訪勸返工作開
支;B 聯絡辦及日常信訪工作經費 5.00 萬元,主要用于接訪勸
返工作開支;B 特殊信訪人員特困救助金 8.00 萬元,主要用于
特殊信訪人員生活困難救助;B 維穩經費 65.00 萬元,主要用于
支付益陽駐京辦、特護期維穩。
五、政府性基金預算支出
2023 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2023 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023 年本部門機關運行經費 9.00 萬
元,比上年預算減少 2.00 萬元,下降 18.18%,主要是人員減少。
(二)“三公”經費預算:2023 年本部門“三公”經費預
算數為 0.00 萬元,其中,公務接待費 0.00 萬元,公務用車購
置及運行費 0.00 萬元(其中,公務用車購置費 0.00 萬元,公
務用車運行費 0.00 萬元),因公出國(境)費 0.00 萬元。2023
年“三公”經費預算較 2022 年減少 1.58 萬元,主要是規范管
理。
(三)一般性支出情況:2023 年本部門會議費預算 0 萬元;
培訓費預算 0 萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況:2023 年本部門政府采購預算總額 0.1
萬元,其中,貨物類采購預算 0.1 萬元;工程類采購預算 0 萬
元;服務類采購預算 0 萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至 2022
年 12 月底,本部門共有公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0
輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用
車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;單位價值 50 萬元
以上通用設備 0 臺,單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。2023
年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急
保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,
其他按照規定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值 50 萬元
以上通用設備 0 臺,單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標
管理。納入 2023 年部門整體支出績效目標的金額為 199.99 萬
元,其中,基本支出 106.99 萬元,項目支出 93.00 萬元,具體
績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及
印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專
用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、
辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三
公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務
用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待
費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及
運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及
燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位
公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙
食費、培訓費、公雜費等等支出。