2020年教育局預算編制目錄
第一部分 沅江市教育局2020部門預算說明;
第二部分 部門預算公開的表格情況
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
27、專項資金預算匯總表
28、一般公共預算“三公”經費預算表
29、單位項目支出預算績效目標申報表
30、部門整體支出預算績效目標申報表
沅江市教育系統
2020年部門預算說明
根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求,現將沅江市教育系統2020年部門預算編制說明如下:
一、工作職責
(一)貫徹執行國家、省、市有關教育工作的法律法規和方針政策,起草并組織實施全市有關教育工作的規范性文件。
(二)統籌全市教育事業的改革與發展,擬訂全市教育事業的發展規劃及年度計劃,指導教育改革與發展規劃全面實施;擬訂全市教育政策,并對貫徹落實情況進行指導、檢查;負責教育基本信息的統計、分析和發布。
(三)負責義務教育的統籌指導,推進義務教育均衡發展,促進教育公平;指導普通高中教育、學前教育、特殊教育和掃除文盲工作;指導基礎教育課程改革和教學管理,推動素質教育的全面實施。
(四)指導協調職業教育和成人教育的改革與發展,指導教育教學管理和基礎能力建設;指導和推進全市社區教育工作。統籌協調全市終身教育工作,承擔市終身教育促進委員會的日常工作。
(五)負責全市公辦學校教職員工機構編制、工資、人事管理及本局干部職工計生管理工作,協助有關部門做好公辦學校教職員工計生工作;根據干部管理權限,與教育工委做好全市中學、中(職)專學校、中心學校、市直學校領導干部考察任免工作,抓好學校領導班子建設和干部隊伍管理工作。
(六)參與編制市級教育部門經費預決算草案,監督管理市級教育經費。統籌管理安排本局及全市中小學、幼兒園、中等職業學校市財政下達的教育事業經費。負責學校收費的管理、監督、檢查和指導,指導、監督全市學校條件裝備、基建工作。
(七)主管全市教師工作,依法管理各級各類學校教師資格認定、職務評聘、考核培訓、表彰獎勵;指導教育系統人才隊伍建設;推進教育人事制度改革。
(八)負責制定全市中學、中職學校年度招生計劃,制定中等教育招生的有關規定并組織實施,統籌管理全市各類教育考試工作,配合有關部門搞好教育人才規劃和預測。
(九)指導各級各類學校的德育、體育衛生、文化藝術、社會實踐、國防教育等工作;協助有關部門做好全市教育系統紀檢、監察工作。
(十)負責全市民辦教育的統籌規劃、綜合協調、宏觀管理;受理社會力量辦學的審批、審核、報備等工作;指導全市社會力量辦學并對全市社會力量辦學機構進行檢查、督導、評估;承擔市社會力量辦學促進委員會日常工作。
(十一)統籌協調全市各級各類學校的安全工作和校園治安綜合治理工作,組織協調學校重大安全事故的處理;指導做好未成年人保護工作。
(十二)負責全市語言文字規范化、標準化的宣傳和推廣工作。
(十三)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
我局預算單位包括教育局機關、教師進修學校、中心幼兒園、義務教育學校87所以及高中學校7所,共97個單位,全部納入2020年部門預算編制范圍。
三、部門預算人員構成
截止2019年12月(預算編制時間),我系統納入部門預算編制9151人,其中:實有在職人員5482人,離退休人員3669人。遺屬522人。
四、2020年收支預算
2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定,部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。
(一)收入預算
2020年單位預算收入81295.737萬元,其中:一般公共預算撥款64933.988萬元,納入公共預算管理的非稅撥款180萬元,政府性基金撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入4590.257萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入11591.492萬元。收入較去年增加6462.618萬元,主要是新建芙蓉學校,投入增加。
(二)支出預算
2020年單位預算支出81295.737萬元,其中:
1、按支出項目類別分:
基本支出70501.796萬元,分別為:人員經費支出62509.886萬元,公用經費支出7991.91萬元,主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出10793.941萬元,其中:系統項目支出8768.2萬元,主要用于公用經費、學生資助、教師工資、校舍維修等等配套資金;各學校項目支出2025.741萬元,主要用于教學設備及辦公設備購置等方面。
2、按支出功能分類股目:
205教育支出76255.335萬元;
2210201住房保障支出5040.402萬元。
3、按支出經濟分類股目:
工資福利支出61261.002萬元;
商品和服務支出7991.91萬元;
對個人和家庭的補助支出1248.884萬元;
項目支出10793.941萬元;
2020年全年收支預算平衡。
五、其他重要事項
(一)機關運行經費執行情況
2020年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款339萬元,比2019年預算增加25萬元,上浮7.9%。增加原因為納入公共預算管理的非稅收入增加。
(二)“三公”經費情況
2020年,我系統 “三公”經費財政撥款預算數13萬元,其中:公務接待費13萬元,公務用車購置費用0萬元,公務用車運行維護費0萬元。同比上年減少0.5萬元,減少原因我局認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,嚴格控制公務接待標準及次數,減少公務接待支出費用。
(三)政府采購情況
2020年,我單位安排政府采購預算7754.741萬元,使用采購7754.741萬元,主要用于教學設備購置及校舍建設等。
(四)國有資產占用使用情況
截止2019年12月30日,我單位資產總價值56677萬元,其中房屋建筑物42365萬元,專用設備14312萬元。
(五)預算績效評價情況
2020年度,本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額81295.737萬元,其中,基本支出70501.796萬元,項目支出10793.941萬元。
高中學校績效評價:項目金額17687.839萬元,完成管理及推動高中類教育學校的教學教研工作目標,達到改善和提高全市高中辦學條件,提高辦學質量成效,獲得人民滿意的教育收益。
義務教育學校績效評價:項目金額51249.08萬元,完成:管理及推動九年制義務教育學校的教學教研工作,加快學校建設,改擴建工程,縮小農村薄弱學校與城區學校之間基本辦學條件的差距,推進教育均衡發展。目標,達到改善和提高全市中小學辦學條件,確保減少大班額,控制輟學率提高辦學質量成效,獲得人民滿意的教育收益。
進修學校績效評價:項目金額695.884萬元,完成以全面提升中小學教師隊伍綜合素質為目標,以集中培訓、遠程研修和校本培訓為主要形式,形成多元化、全員參與的教師培訓格局,提高教師專業化水平和整體素質。目標,達到形成全員培訓、骨干教師培訓、農村教師培訓三大教師培訓機制成效,獲得人民滿意的教育收益。
幼兒園績效評價:項目金額464.078萬元,完成管理中心幼兒園教育教學工作,改善幼兒園辦園條件目標,達到學前教育快速健康發展成效,獲得人民滿意的教育收益。
局機關績效評價:項目金額2430.656萬元,完成管理全市各級各類學校的教育工作目標,達到提高辦學質量成效,獲得人民滿意的教育收益。
系統專項績效評價:項目金額8768.2萬元,完成足額保障生均公用經費,改善辦學條件,通過“獎、助、貸、免、補”等多種形式,資助家庭經濟困難學生,保障教師待遇工作目標,達到提高辦學質量成效,獲得人民滿意的教育收益。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。