2024年沅江市就業服務中心部門預算公開說明

      索 引 號:4309810018/2024-1975017 發布機構:沅江市人社局 發文日期:2024-06-26 信息類別:綜合政務 公開范圍:全部公開 公開方式:政府網站


      第一部分 2024年部門預算公開說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      (二)機構設置

      二、部門預算單位構成

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預算

      (二)支出預算

      四、一般公共預算撥款支出

      (一)基本支出

      (二)項目支出

      五、政府性基金預算支出

      六、國有資本經營預算支出

      七、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      (二)三公經費預算

      (三)一般性支出情況

      (四)政府采購情況

      (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

      (六)預算績效目標說明

      、名詞解釋

      第二部分 2024年部門預算表


      第一部分 部門預算公開說明

       

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      勞動力中介服務、就業前培訓,社區就業服務、失業職工再就業、失業保險基金的征繳

      (二)機構設置

      根據編委核定,我局內設股室 6 個,所屬事業單位 1 個,全部納入 2024年部門預算編制范圍。

      二、部門預算單位構成

      沅江市就業服務中心只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

      三、部門收支總體情況

      (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算 190.88  萬元,其中,一般公共預算撥款  190.88 萬元,政府性基金預算撥款 0  萬元,國有資本經營預算撥款  0 萬元,納入專戶管理的非稅收入   萬元上級財政補助  0 萬元。收入較年減少 24.62 萬元,主要是公用經費和單位專項調減20%

      (二)支出預算:2024年本部門支出預算 190.88萬元,其中,一般公共服務 0  萬元,公共安全  0 萬元,教育  0 萬元,科學技術  0 萬元。支出較年減少  24.62 萬元,主要是公用經費和單位專項調減20%

      四、一般公共預算撥款支出

      2024年本部門一般公共預算撥款支出預算 190.88萬元(含上級財政補助 0  萬元),其中,一般公共服務支出 0  萬元,占  0  %;公共安全支出 0  萬元,占  0  %。具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數 169.76  萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

      (二)項目支出:2024年本部門項目支出預算 21.12 萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:B城鄉就業服務專項項目支出7.68萬元,主要用于城鄉就業服務等方面;B創業擔保貸款工作經費項目支出   1.92萬元,主要用于創業擔保貸款工作經費等方面;B工作經費項目支出3.2萬元,主要用于工作經費,B就業服務平臺建設經費項目支出3.2萬元,主要用就業服務平臺建設經費,B失業保險服務工作經費項目支出3.2萬元,主要用于失業保險服務工作經費,B失業保險服務工作經費項目支出1.92萬元,主要用于失業保險服務工作經費

      五、政府性基金預算支出

      2024年本部門政府性基金預算撥款支出 0 萬元,其中,科學技術支出  0 萬元,占 0   %;文化旅游體育與傳媒支出  0 萬元,占 0   %

      本部門無政府性基金預算撥款支出

      六、國有資本經營預算支出

      2024年本部門國有資本經營預算撥款支出 0  萬元,其中,社會保障和就業支出 0  萬元,占 0   %國有資本經營預算支出  0 萬元,占  0  %

      本部門無國有資本經營預算撥款支出

       

      、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費:2024年本部門機關運行經費 6.95 萬元,比上年預算減少 10.05 萬元,下降 59.11 %,主要是公用經費調減20%

      (二)三公經費預算:2024年本部門三公經費預算數為  0 萬元,其中,公務接待費  0 萬元,公務用車購置及運行費 0  萬元(其中,公務用車購置費 萬元,公務用車運行費 萬元),因公出國(境)費  0  萬元。2024三公經費預算較2023持平

      (三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算 0.95  萬元,擬召開 3 會議,人數  50 人,內容為充分就業會議費;培訓費預算 1  萬元,擬開展  5 培訓,人數 50  人,內容為 就業培訓費 ;擬舉辦   等節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算 萬元。

      (四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額   190.88萬元,其中,貨物類采購預算  0萬元;工程類采購預算 0  萬元;服務類采購預算  190.88 萬元。

      (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202312月底,本部門共有公務用車 0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0  臺,單位價值100萬元以上專用設備  0 臺。2024年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車  0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備  0 臺,單位價值100萬元以上專用設備  0 臺。

      (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為 190.88  萬元,其中,基本支出 169.76  萬元,項目支出 21.12 萬元,具體績效目標詳見報表。

      、名詞解釋

      1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2三公經費:納入省(市/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

       

       

       

      第二部分 2024年部門預算表

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預算支出表

      8、一般公共預算基本支出表

      9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

      10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

      11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

      12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

      13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

      14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

      15、一般公共預算“三公”經費支出表

      16、政府性基金預算支出表

      17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

      18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

      19、國有資本經營預算表

      20、財政專戶管理資金預算支出表

      21、專項資金預算匯總表

      22、其他項目支出績效目標表

      23、部門整體支出績效目標表

      注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

      202003__沅江市就業服務管理局部門預算公開表.xlsx

       

       

      掃一掃在手機打開當前頁
      【打印本頁】
      【關閉窗口】