目 錄
一、 沅江市審計局局2020年部門預算編制說明
二、 2020年市審計局部門預算公開表
1、 部門收支總表,
2、 部門收入總表,
3、 部門支出總體情況表,
4、 部門支出總表(按部門預算經濟分類),
5、 部門支出總表(按政府預算經濟分類),
6、 基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),
7、 基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類),
8、 基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),
9、 基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),
10、 基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),
11、 基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),
12、 財政撥款收支總體情況表,
13、 一般公共預算支出情況表,
14、 一般公共預算支出情況表,
15、 一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),
16、 一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類),
17、 一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),
18、 一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),
19、 一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),
20、 基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),
21、 政府性基金撥款預算支出情況表(按部門預算經濟分類),
22、 政府性基金撥款預算支出情況表(按政府預算經濟分類),
23、 納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表(按部門預算經濟分類),
24、 納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表(按政府預算經濟分類),
25、 經費撥款預算支出情況表(按部門預算經濟分類),
26、 經費撥款預算支出情況表(按政府預算經濟分類),
27、 專項資金預算匯總表,
28、 一般公共預算“三公”經費預算表。
29、 2020年度單位項目支出預算績效目標申報表
30、 2020年度部門整體支出預算績效目標申報表
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沅江市審計局2020年部門預算說明
根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求,現將沅江市審計局2020年部門預算編制說明如下:
一、工作職責
(一)主管全市審計工作。負責對全市財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益性進行審計監督。對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況進行審計全覆蓋,對領導干部實行自然資源資產離任審計,對中央、省、益陽市、市有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。
(二)貫徹執行中央、省、益陽市關于審計工作的方針政策和法律法規,擬訂我市審計政策,制定審計業務規章制度并監督執行。制定并組織實施全市專業領域審計工作規劃。參與起草審計、財政經濟相關地方性法規、規章草案。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,作出審計決定或提出審計建議。
(三)負責向市委審計委員會提出年度市級預算執行和其他財政收支情況審計報告。負責向市人民政府提出市本級年度預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受市人民政府委托,向市人大常委會提出市本級預算執行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告。向市委、市政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向市直有關部門、鎮場街道黨委(工委)和政府(辦事處)通報審計情況和審計結果。
(四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內做出審計決定:中央、省、益陽市、市有關重大政策措施貫徹落實情況;市級預算執行情況和其他財政收支;鎮、場、街道預算執行情況、決算和其他財政收支;市直各部門(含直屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;市轄區及市屬園區預算執行情況、決算草案和其他財政收支,中央、省級、益陽市級和市級財政轉移支付資金;使用市財政資金的事業單位和社會團體的財務收支;市政府投資和以市政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,市重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況;市屬國有企業和金融機構、市屬資本占控股或主導地位的企業和金融機構的資產、負債和損益情況;市屬國有企業和金融機構的境外資產、負債和損益;我市駐外非經營性機構的財務收支;有關社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支;國際組織和外國政府援助、貸款項目;法律法規規定的其他事項。
(五)負責對市管黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。
(六)組織實施對國家財經法律法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
(七)負責上級審計機關授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施。
(八)依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關事項。協助配合有關部門查處相關重大案件。
(九)指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。
(十)組織和指導信息技術在審計工作中的應用,組織審計專業培訓。
(十一)承辦市委、市人大、市人民政府、委員會、市紀委和上級審計機關交辦的其他事項。
(十二)職能轉變:進一步完善審計管理體制,加強全市審計工作統籌,理順內部職責關系,優化審計資源配置,充實加強一線審計力量,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系。優化審計工作機制,堅持科技強審,完善業務流程,改進工作方式,加強與相關部門的溝通協調,充分調動內部審計和社會審計力量,增強監督合力。
1. 增加重大項目稽察職責。
2. 增加預算執行情況、其他財政收支情況的監督檢查職責。
3. 增加國有企業監事會和國有企業領導干部經濟責任審計職責。
二、部門預算單位構成
根據市編委核定,我局內設股室14個,所屬正股級事業單位1個,全部納入2020年部門預算編制范圍。
三、部門預算人員構成
截止2019年12月(預算編制時間),我系統納入部門預算編制62人。其中:實有在職人員35人,離退休人員27人。另有遺屬1人。
四、2020年收支預算
2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定,部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。
(一)收入預算
2020年單位預算收入424.246萬元,其中:一般公共預算撥款424.246萬元。收入較去年減少10.661萬元,主要是預算縮減單位專項經費等原因所致。
(二)支出預算
2020年單位預算支出424.246萬元,其中:
1、按支出項目類別分:
基本支出388.246萬元,分別為:人員經費支出312.446萬元,公用經費支出75.8萬元,主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出36萬元。
2、按支出功能分類股目:
2010801行政運行(審計事務)288.101萬元;
2010802一般行政管理事務(審計事務)75.8萬元;
2010804審計業務36萬元。
2210201住房公積金24.345萬元。
3、按支出經濟分類股目:
工資福利支出300.642萬元;
商品和服務支出75.8萬元;
對個人和家庭的補助支出11.804萬元;
項目支出36萬元;
2020年全年收支預算平衡。
五、其他重要事項
(一)機關運行經費執行情況
2020年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款424.246萬元,比2019年預算減少10.681萬元,下降2.5%。
(二)“三公”經費情況
2020年,我系統 “三公”經費財政撥款預算數7萬元,其中:公務接待費7萬元。同比上年減少1萬元,減少原因預算縮減。
(三)政府采購情況
2020年,我單位安排政府采購預算4萬元,主要用于采購信息化建設所需設備等。
(四)國有資產占用使用情況
截止2019年12月30日,我單位共有車輛0輛,臺式電腦35臺,便攜式電腦31臺,專用設備4臺等等,資產總價值151.74萬元。
(五)預算績效評價情況
2020年度,本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額36萬元,其中,項目支出36萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。