目 錄
一、 2020年沅江市檔案館預算公開說明
二、 2020年度部門收支總表
三、2020年度部門收入總表
四、2020年度部門支出總表(部門經濟)
五、2020年度部門支出總表(政府經濟)
六、2020年度基本支出---工資福利
七、2020年度工資福利(政府經濟)
八、2020年度基本--商品服務
九、2020年度商品服務(政府經濟)
十、2020年度基本--個人家庭
十一、2020年度個人家庭(政府經濟)
十二、2020年度財政撥款收支總表
十三、2020年度一般預算支出表
十四、2020年度一般預算基本支出表
十五、2020年度一般--工資福利
十六、2020年度工資福利(政府經濟2)
十七、2020年度一般--商品服務
十八、2020年度商品服務(政府經濟2)
十九、2020年度一般--個人家庭
二十、2020年度個人家庭(政府經濟2)
二十一、2020年度政府性基金支出表
二十二、2020年度政府性基金(政府經濟)
二十三、2020年度納入專戶
二十四、2020年度納入專戶(政府經濟)
二十五、2020年度經費撥款
二十六、2020年度經費拔撥款(政府經濟)
二十七、2020年度專項
二十八、2020年度三公經費
沅江市檔案館2020年部門預算說明
根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求,現將沅江市檔案館2020年部門預算編制說明如下:
一、 工作職責
1、集中統一管理市、鄉鎮單位的重要檔案資料,保守黨和國家的機密,維護檔案將被的、齊全,推進檔案工作的科學化管理和現代化建設。
2、負責接收、征集、整理、保管市委、市人民政府和市直機關、團體等單位的重要檔案資料,做好檔案編研工作,收集失散的有保存價值的檔案和史料。
3、負責市級檔案館網點建設,協調指導全市各類檔案館的接收范圍,制定檔案館向社會開放檔案的辦法和控制范圍。
4、指導全市檔案信息資源開發利用和服務工作,搞好檔案信息網絡建設。
5、承辦市委、市人民政府和上級業務主管部門交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
根據編委核定,我局內設股室4個,所屬事業單位1個,屬于財政全額撥款單位。全部納入2020年部門預算編制范圍。
三、部門預算人員構成
截止2019年12月底,我館納入部門預算編制13人。其中:實有在職人員13人,退休人員9人。
四、2020年收支預算
2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定,部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。
(一)收入預算
2020年單位預算收入184.836萬元,其中:一般公共預算撥款184.836萬元。收入較去年減少43.347萬元,主要是:1、2020年人員減少1人,相應的工資福利及商品服務出支減少。2、專項中:年鑒編撰印刷出版發行經費轉出及專項資金普調減16%。
(二)支出預算
2020年單位預算支出184.836萬元,其中:
1、按支出項目類別分:
基本支出120.836萬元,分別為:人員經費支出107.836萬元,公用經費支出13萬元,主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出64萬元,其中:
(1)、檔案安全管理及運行專項經費項目支出4萬元,主要用于檔案館庭院的物業費、綠化維護等方面。
(2)、設備運行維護項目支出5萬元,主要用于消防、弱電設備維護等方面。
(3)、其他檔案事務經費支出10萬元,主要用于檔案業務指導、法制宣傳、水電、地面維護、扶貧工作等方面。
(4)、檔案信息化建設專項經費支出30萬元,主要用于洞庭數據庫的建設、檔案信息網絡建設和檔案信息資源開發利用工作、條目錄入工作等方面。
(6)、檔案搶救及珍貴檔案征集專項經費支出15萬元,主要用于檔案的接收、征集、整理、消毒、裱糊等方面。
2、按支出功能分類股目:
2012601行政運行111.577萬元;
2012602一般行政管理實務64萬元。
2210201住房保障支出9.259萬元。
3、按支出經濟分類股目:
工資福利支出98.577萬元;
商品和服務支出13萬元;
對個人和家庭的補助支出9.259萬元;
項目支出64萬元;
2020年全年收支預算平衡。
五、其他重要事項
(一)機關運行經費執行情況
2020年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款120.836萬元,比2019年預算減少7.347萬元,下降5.73%。減少原因為2020年人員減少1人,相應的工資福利及商品服務出支減少
(二)“三公”經費情況
2020年,我系統 “三公”經費財政撥款預算數1.35萬元,其中:公務接待費1.35萬元,公務用車購置費用0萬元,公務用車運行維護費0萬元。
(三)政府采購情況
2020年,我單位安排政府采購預算40萬元,主要用
1、檔案信息化建設專項中數字化加工服務費:25萬元
2、檔案信息化建設專項中電腦耗材:5萬元
3、檔案搶救及珍貴檔案征集專項中檔案消毒、整理、裱糊服務費:5萬元
4、檔案搶救及珍貴檔案征集專項中設備購置:5萬元
(四)國有資產占用使用情況
截止2019年12月30日, 我單位共有車輛0輛,價值0萬元;電腦13臺,價值3.9萬元;專用設備2臺,價值79.69萬元等等,資產總價值1747.72萬元。
(五)預算績效評價情況
2020年度,本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額184.836萬元,其中,基本支出120.836萬元,項目支出64萬元。
檔案征集及珍貴檔案搶護專項項目績效評價:項目金額15萬元,完善檔案資料的征集、利用服務、陳例展覽以及檔案科研等工作。
檔案信息化建設項目績效評價:項目金額30萬元,完成網絡共享、讓查閱更方便。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。