沅江市檔案館2022部門預算公開說明

      索 引 號:4309810018/2022-1581224 發布機構:沅江市檔案館 發文日期:2022-05-16 信息類別:綜合政務 公開范圍:全部公開 公開方式:政府網站

      一、部門基本概況

      (一)職能職責。

      1、集中統一管理市、鄉鎮單位的重要檔案資料,保守黨和國家的機密,維護檔案將被的、齊全,推進檔案工作的科學化管理和現代化建設。

      2、負責接收、征集、整理、保管市委、市人民政府和市直機關、團體等單位的重要檔案資料,做好檔案編研工作,收集失散的有保存價值的檔案和史料。

      3、負責市級檔案館網點建設,協調指導全市各類檔案館的接收范圍,制定檔案館向社會開放檔案的辦法和控制范圍。

      4、指導全市檔案信息資源開發利用和服務工作,搞好檔案信息網絡建設。

      5、承辦市委、市人民政府和上級業務主管部門交辦的其他工作。

      (二)機構設置。

      根據編委核定,我館內設股室4個,所屬公益一類事業單位1個,屬于財政全額撥款單位。全部納入2022年部門預算編制范圍。 

      內設處室分別是辦公室、接收保管股、利用編研股、信息技術股。

      二、部門預算單位構成

      我館無二級預算單位,因此,納入2022年部門預算編制范圍的為沅江市檔案館本級。

      三、部門收支總體情況

      2022年部門預算即我館本級預算。我館2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入為財政撥款收入。

      (一)收入預算:為財政撥款單位資金。2022年本部門收入預算216.44萬元,其中,一般公共預算撥款216.44萬元,上年結余結轉資金0萬元。收入較去年增加6.55萬元,主要是檔案安全管理及運行專項經費增加。

      (二)支出預算:2022年本部門支出預算216.44萬元,其中,一般公共服務支出205.74萬元,住房保障支出10.69,萬元。支出較去年增加6.55萬元,其中基本支出增加1.55萬元,項目支出增加5萬元。

      其中基本支出較上年增加主要是由于工資異動調資增加,項目支出增加是因為檔案安全管理及運行專項經費增加。

      四、一般公共預算撥款支出

      2022年本部門一般公共預算撥款支出預算216.44萬元,其中,一般公共服務支出205.74萬元,占95.06%;住房保障支出10.69,占4.94%。具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數141.44萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

      (二)項目支出:2022年本部門項目支出預算75萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作經費、運行維護經費、其他事業類發展資金、其他項目支出。其中:其他檔案事務費10萬元,主要用于檔案宣傳、利用編研及市里的其他中心工作等方面;檔案信息化建設專項經費30萬元,主要用于檔案條目的錄入、掃描、上傳及專用設備的耗材及相關配件等方面; 檔案搶救及珍貴檔案征集專項經費15萬元,主要用于檔案的整理、搶護、修復、裱糊、消毒、珍貴檔案征集等方面;檔案安全管理及運行專項經費15萬元,主要用于庭院管理費用:如物業費、綠化、水電費及辦公樓主體的維護維修等方面;設備運行維護經費5萬元,主要用于電梯、消防、水電、弱電等七個系統的維護維修等方面。

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費:2022年本部門機關本級的機關運行經費141.44萬元,比上年預算增加1.55萬元,上升1.10%,主要是我單位由于工資異動調資增加。

      (二)“三公”經費預算:2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為0萬元。

      (三)一般性支出情況:2022年本部門差旅費1萬元,主要支付為:疫情檔案接收工作上報差旅費、鄉村振興工作差旅費;工會費預算2萬元,主要支付為:在職工會會員及退休同志傳統節假日物質慰問費。

      (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額60萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算60萬元。

      (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門無公務用車。

      (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為216.44萬元,其中,基本支出141.44萬元,項目支出75萬元,具體績效目標詳見報表。

      七、名詞解釋

      1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

      第二部分 2021年部門預算表

      附件:部門預算公開表(檔案館).xlsx

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