沅江市新灣鎮人民政府2022年部門預算說明
根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求,現將沅江市新灣鎮人民政府2022年部門預算編制說明如下:
一、 工作職責
新灣鎮人民政府同全國其他鎮鎮政府一樣,是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元,具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任,有促進地區經濟發展,提供公共服務的職能。
二、部門預算單位構成
根據編委核定,我鎮內設股室7個,所屬事業單位5個:黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室,社會事務辦公室,自然資源和生態環境辦公室,社會治安和應急管理辦公室,財政所;綜合行政執法大隊,社會事務綜合服務中心,農業綜合服務中心,黨群和政務服務中心,退役軍人服務站。全部納入2022年部門預算編制范圍。
三、部門預算人員構成
截止2022年12月(預算編制時間),我系統納入部門預算編制116人。其中:實有在職人員78人,分流人員8人,離退休人員38人,遺屬15人。
四、2022年收支預算
2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定,部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。
(一)收入預算
2022年單位預算收入916.7036萬元,其中:財政撥款收入916.7036萬元,其中一般公共預算撥款916.7036萬元;財政專戶管理資金收入0萬元;事業收入0萬元;上級補助收入0萬元等。收入較去年增加46.8586萬元。
(二)支出預算
2022年單位預算支出916.7036萬元,其中:
1、按支出項目類別分:
基本支出696.4036萬元,分別為:人員經費支出591.4036萬元,公用經費支出105萬元,主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出220.3萬元,其中:轉移支付-撫恤項目支出3萬元,主要用于保證轉移支付-撫恤工作開展;轉移支付-計育項目支出8.2萬元,主要用于保證轉移支付-計育工作開展;轉移支付-村管理費項目支出8.1萬元,主要用于保證轉移支付-村管理費專項工作開展;轉移支付-鄉村道路項目支出2.2萬元,主要用于保證轉移支付-鄉村道路專項工作開展;征兵項目支出3萬元,主要用于保證征兵專項工作開展;農業項目支出5萬元,主要用于保證農業支出專項工作開展;教育項目支出30萬元,主要用于保證教育支出專項工作開展;環保項目支出15萬元,主要用于保證環保支出專項工作開展;防汛項目支出35萬元,主要用于保證防汛專項工作開展;衛生健康項目支出15萬元,主要用于保證衛生健康支出專項工作開展;小城鎮建設項目支出5萬元,主要用于保證小城鎮建設專項工作開展;機關維修項目支出7萬元,主要用于保證機關維修專項工作開展;信訪維穩項目支出24萬元,主要用于保證信訪維穩專項工作開展;安全生產項目支出10萬元,主要用于安全生產專項工作開展;公益性公墓項目支出8.24萬元,主要用于支付公益性公墓相關服務費;河長制任務支出8萬元,主要用于河長制專項工作開展;化債支出3萬元,主要用于計劃生育保障金相關支出;2022年重點項目建設支出30.56萬元,主要用于公租房加建等項目支出。
2、按支出功能分類:
2010101 行政運行 545.2萬元;
2210201 住房公積金 46.17萬元;
2010301行政運行105萬元;
2010302一般行政管理事務63.56萬元;
2010308信訪事務24萬元;
2030607 民兵3萬元;
2050102一般行政管理事務30萬元;
2080899 其他優撫支出3萬元;
2081004 殯葬8.24萬元;
2100716 計劃生育機構23.2萬元;
2110102 一般行政管理事務15萬元;
2120303 小城鎮基礎設施建設5萬元;
2130314 防汛35萬元;
2130705 對村民委員會和村黨支部的補助 8.1萬元;
2140106 公路養護2.2萬元;
3、按支出經濟分類股目:
工資福利支出567.796593萬元;
商品和服務支出105萬元;
對個人和家庭的補助支出23.607007萬元;
項目支出220.3萬元;
2022年全年收支預算平衡。
五、其他重要事項
(一)機關運行經費執行情況
2022年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款105萬元,比2021年預算增加34.5萬元,上升49%。增加原因為在職人員增加。
(二)“三公”經費情況
2022年,我系統 “三公”經費財政撥款預算數6.8萬元,其中:公務接待費6萬元,公務用車購置費用0萬元,公務用車運行維護費0.8萬元。比2021年預算減少1.6萬元,下降19.05%。
(三)政府采購情況
2022年,我單位安排政府采購預算35.56萬元,使用采購35.56萬元,主要用于機關維修支出、公租房專項支出等。
(四)國有資產占用使用情況
截止2021年12月31日,我單位共有公務用車1臺,原值17.98萬元;通用設備69臺(包含公用電腦、空調、打印機等設備)原值92.227萬元。
(五)預算績效評價情況
2022年度,本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2022年部門整體支出績效目標的金額916.7036萬元,其中,基本支出696.4036萬元,項目支出220.3萬元。
轉移支付-撫恤項目績效評價:項目金額轉移支付-撫恤3萬元,達到保證轉移支付-撫恤工作成效;
轉移支付-計育項目績效評價:項目金額轉移支付-計育8.2萬元,達到保證轉移支付-計育工作成效;
轉移支付-村管理費項目績效評價:項目金額轉移支付-村管理費8.1萬元,達到保證轉移支付-村管理費專項工作成效;
轉移支付-鄉村道路項目績效評價:項目金額轉移支付-鄉村道路2.2萬元,達到保證轉移支付-鄉村道路專項工作成效;
征兵項目績效評價:項目金額征兵3萬元,達到保證征兵專項工作成效;
農業項目績效評價:項目金額農業5萬元,達到保證農業專項工作成效;
教育項目績效評價:項目金額教育30萬元,達到保證教育支出專項工作成效;
環保項目績效評價:項目金額環保15萬元,達到保證環保支出專項工作成效;
防汛項目績效評價:項目金額防汛35萬元,達到保證防汛專項工作成效;
衛生健康績效評價:項目金額衛生健康15萬元,達到保證衛生健康支出專項工作成效;
小城鎮建設項目績效評價:項目金額小城鎮建設5萬元,達到保證小城鎮建設專項工作成效;
機關維修項目績效評價:項目金額機關維修7萬元,達到保證機關維修專項工作成效;
信訪維穩項目績效評價:項目金額信訪維穩24萬元,達到保證信訪維穩專項工作成效。
安全生產項目績效評價:項目金額安全生產10萬元,達到保證信訪維穩專項工作成效。
公益性公墓項目績效評價:項目金額公益性公墓8.24萬元,達到保證公益性公墓專項工作成效。
河長制任務項目績效評價:項目金額河長制任務8萬元,達到保證河長制任務專項工作成效。
化債支出項目績效評價:項目金額化債支出3萬元,達到保證化債支出專項工作成效。
重點建設項目—公租房加建工程績效評價:項目金額30.56萬元,達到保證建設項目工作成效。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件:
一、 沅江市新灣鎮人民政府2022年部門預算編制說明
二、 2022年沅江市新灣鎮人民政府部門預算公開表
1、 收支總表,
2、 收入總表,
3、 支出總表,
4、 支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類),
5、 支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類),
6、 財政撥款收支總表,
7、一般公共預算支出表,
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類),
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類),
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類),
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類),
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類),
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類),
14、一般公共預算“三公”經費支出表,
15、政府性基金預算支出表,
16、政府性基金預算支出分類表(按政府預算經濟分類),
17、政府性基金預算支出分類表(按部門預算經濟分類),
18、國有資本經營預算支出,
19、財政專戶管理資金預算支出表,
20、專項資金預算匯總表,
21、項目支出績效目標表,
22、整體支出績效目標表。