沅江市四季紅鎮2022年部門預算說明
根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求,現將沅江市四季紅鎮2022年部門預算編制說明如下:
一、部門基本概況
(一)職能職責。
(1)四季紅鎮人民政府的主要職責為:一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,穩定農村基本經濟制度,堅持依法行政,推進政務公開,加強對村(居)民委員會的指導,提高、培育村(居)民委員會自治能力。
(2)促進發展。科學制定發展規劃,營造農村經濟發展環境,加強農村市場監督,培育、提升市場功能,搞活市場流通,推廣農業技術,引導農民發展現代農業,調整產業結構,加強農村勞動力技能培訓,引導農村勞動力轉移和就業,不斷提高社會主義新農村建設水平。
(3)維護穩定。堅持“立黨為公,執政為民”,緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作,突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。開展農村扶貧和社會救助,切實保障農民合法權益,維護農村社會穩定。
(4)加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理,加強社會主義精神文明建設,加強環境保護,努力改善農村人居環境。
(5)提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系,引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展,充分發揮其作用,發展農村社會公益事業和集體公益事業,加強農村基礎設施建設,增加公共產品,提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務,及時向上級黨委、政府反映社情民意,進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
(二)機構設置。
本單位由7個黨政機構(黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室)、4個事業單位(社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站)和1個綜合執法大隊組成。全部納入2022年部門預算編制范圍。
二、部門預算人員構成
截止2021年12月(預算編制時間),我系統納入部門預算編制85人。其中:實有在職人員70人,退休人員15人。另,遺屬5人。
三、部門收支總體情況
2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定,部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。
(一)收入預算:2022年本部門預算收入648.93萬元,其中:基本支出財政撥款收入648.93萬元。項目支出財政撥款收入0元。總體收入較去年減少175.315萬元。
(二)支出預算:2022年本部門預算支出648.93萬元,較去年減少175.315萬元。其中:按支出項目類別分:基本支出590.73萬元,分別為:人員經費支出493.23萬元,公用經費支出97.5萬元,主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。項目支出58.2萬元,其中轉移支付-村級管理費4.3萬元,轉移支付-撫恤支出1.3萬元,轉移支付-村級道路25.3萬元,轉移支付-計育支出5.3萬元,機構保障運轉10萬元,鄉村振興10萬元,安全生產(含食品安全)12萬元。按支出功能科目:2010301行政運行551.17萬元,2010302一般行政管理事務22萬元,2210201住房公積金39.56萬元。按支出經濟分類科目:工資福利支出485.35萬元;商品和服務支出97.5萬元;對個人和家庭的補助支出7.88萬元;
四、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費:2022年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款648.93萬元,比2021年預算增加156.94萬元,上升31.90%。增加原因為人員增加。
(二)“三公”經費情況:2022年,我部門 “三公”經費財政撥款預算0萬元。三公經費同比上年減少2.5萬元,下降100%。根據中央有關精神以及政策要求,厲行節約,減少接待費用。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算10萬元,擬召開有關鄉鎮中心工作等會議,主要包含傳達鄉鎮中心工作、及各項工作安排部署會議等內容。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)固定資產使用情況:截止2021年12月31日,我單位有公務用車1輛,資產凈值為0.1萬元,消防車1輛,資產凈值為22.88萬元。通用設備47臺,資產凈值32.8678萬元;家具、用具46臺,資產凈值44.02萬元,房屋及構筑物總原值219.49萬元,固定資產總價值308.81萬元。主要新增原因是新增會議桌椅、公租房家具空調等。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額648.93萬元,其中,基本支出590.73萬元,項目支出58.2萬元,具體績效目標詳見報表。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
沅江市四季紅鎮人民政府
2022年5月13日