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2023年度沅江市四季紅鎮人民政府
整體支出績效自評報告
部門(單位)名稱: 沅江市四季紅鎮人民政府
2024年5月17日
(此頁為封面)
2023年度沅江市四季紅鎮人民政府
整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
(一)機構設置情況:
根據編委核定,政府內設站所12個,其中,7個行政站所,4個事業站所,1個執法大隊。
(二)人員情況:
沅江市四季紅鎮人民政府是財政全額撥款單位,截止2023年12月底,我系統實有編制數70人,實有在職人員61人,其中行政編制33人,事業編制28人。
(三)主要工作職責:
貫徹執行法律政策,不斷推進民主建設;加快發展農村經濟,切實增加農民收入;推行政務公開,擴大農民的知情權與參與權;提高社會管理水平,創造良好發展環境;積極發展公益事業,提供公共服務保障;大力加強綜合治理,有效維護社會穩定。
(四)部門收支整體情況:
2023年度年初預算805.93萬元,全年預算數5756.07萬元,全年執行數5608.44萬元,執行率97%。
2023年總收入5756.07元,其中:一般公共預算撥款收入2308.19元,占總收入的40.10%;政府性基金收入2134.12元,占總收入的37.08%;其他收入1313.76元,占總收入的22.82%。
2023年總支出5608.44元,其中:基本支出801.04元,占總支出的14.28%;項目支出4807.4元,占總支出的85.72%。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
2023年一般公共預算基本支出決算801.04萬元,其中人員經費724.73萬元,公用經費76.31萬元。
(二)項目支出情況
2023年一般公共預算項目支出決算1507.14萬元,其中一般公共服務支出166.39萬元、公共安全支出19.44萬元、教育支出6.69萬元、科學技術支出7.6萬元、文化旅游體育與傳媒支出 15.1萬元、社會保障和就業支出 84.79萬元、節能環保支出 53萬元、城鄉社區支出 15萬元、農林水支出1012.98萬元、交通運輸支出47.15萬元、自然資源海洋氣象等支出31萬元、糧油物資儲備支出38萬元、災害防治及應急管理支出5萬元、其他支出5萬元,分別占財政撥款支出的11.04%、1.29%、0.44%、0.50%、1.00%、5.63%、3.52%、1.00%、67.21%、3.13%、2.06%、2.52%、0.33%、0.33%。
三、政府性基金預算支出情況
2023年政府性基金預算支出決算2134.12萬元,其中社會保障和就業支出2031.21萬元,城鄉社區支出40萬元,其他支出62.91萬元,分別占政府性基金預算支出的95.18%、1.87%、2.95%。
四、國有資本經營預算支出情況
2023年,我單位無國有資本經營預算支出。
五、社會保險基金預算支出情況
2023年,我單位無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
2023年,我單位根據市委、市政府年度工作計劃的要求,通過我單位全體職工共同努力,認真履行職責,較好地完成了年初確定的各項工作任務,推進政府各項工作進展,取得了較好的成績,為全市經濟社會發展作出了積極貢獻。
(一)預算配置
財政供養人員控制在預算編制之內,我單位編制數70人,在職人數61人,在職人員控制率為87.14%。
(二)預算管理
1、管理制度健全性:2023年我單位進一步完善了機關經費管理制度,相關制度合規合法并得到有效執行。
2、資金使用合規性:支出符合國家財經法規和財務管理制度規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。
3、預決算信息公開性:及時、準確地公開了預決算信息。
七、存在的問題及原因分析
(一)財政收入規模單一,收入結構不合理,社會事業發展所需財政支出壓力大,收支矛盾還比較突出,財政管理還不很規范,財經紀律還有待進一步加強。
(二)鄉鎮工作人員項目管理能力有限,專業水平較低,專業技術知識有待提高,管理經驗不足。
(三)資金使用效益有待進一步提高,績效目標設立不夠明確、細化和量化,實際工作完成效益不高。
(四)上級主管部門指導作用發揮不夠,各工作部門之間,缺乏有效溝通與配合,統一組織協調工作有待加強。
八、下一步改進措施
(一)進一步強化預算管理意識,預算編制前多與有關各方做好溝通銜接,提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。
(二)完善各類支出管理制度、明細收支項目,堅持專款專用,提高預算編制的前瞻性和指導性。
(三)進一步推進預算績效管理信息系統建設,完善績效管理相關制度,提高可操作性。
(四)構建單位財務部門和業務部門共同參與、協調配合的績效評價工作機制,落實“誰干事誰花錢、誰花錢誰當責”的權責機制,提高財政資金使用效益。
沅江市四季紅鎮人民政府
2024年5月17日