湖南省沅江市南大膳鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算分析報(bào)告

      索 引 號(hào):4309810018/2022-1683841 發(fā)布機(jī)構(gòu):沅江市南大膳鎮(zhèn) 發(fā)文日期:2022-11-17 信息類別:綜合政務(wù) 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi) 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站


      一、部門(mén)(單位)情況

      (一)基本情況。

      1.主要職能。

      (1)、保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

      (2)、保證監(jiān)督。

      (3)、教育和管理職能。

      (4)、負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。
      (5)、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

      (6)、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

      (7)、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

      (8)、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

      (9)、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

      (10)、完成市政府、上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)

      2.機(jī)構(gòu)情況,2021年本單位由1個(gè)行政機(jī)構(gòu)組成,無(wú)增減變動(dòng)。

      3.人員情況。2021年本單位年未實(shí)有人數(shù)130人,比上年變動(dòng)了(增加或減少)35人。人員變化的主要原因是2021年新考入事業(yè)編和公務(wù)員的增加。

      (二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

      概述部門(mén)(單位)工作開(kāi)展情況及主要事業(yè)成效。

      2021,我們緊緊圍繞“建設(shè)一流干部隊(duì)伍、創(chuàng)造一流工作業(yè)績(jī)、創(chuàng)建一流中心城鎮(zhèn)”的奮斗目標(biāo),團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)勤勞進(jìn)取的南大人民,攻堅(jiān)克難、奮勇拼搏,城鄉(xiāng)面貌煥然一新,各項(xiàng)事業(yè)蒸蒸日上。一年來(lái),農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,多條村道、多處危橋提質(zhì)改造,人民的安全飲水得到保障,;一年來(lái),農(nóng)村改廁、綠肥生產(chǎn)、秸稈禁燒等環(huán)保任務(wù)圓滿完成;一年來(lái),民生民利不斷改善,對(duì)困難群體的救助力度進(jìn)一步加大,通過(guò)產(chǎn)業(yè)扶貧、政策兜底、危房改造、健康扶貧等一系列精準(zhǔn)措施,助力群眾擺脫貧困;一年來(lái),社會(huì)大局持續(xù)保持穩(wěn)定,,安全生產(chǎn)工作名列益陽(yáng)先進(jìn),民意調(diào)查大幅度進(jìn)位。一年來(lái),全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明、作風(fēng)建設(shè)和黨的建設(shè)都取得了新的進(jìn)步,全鎮(zhèn)社會(huì)大局穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好,人民安居樂(lè)業(yè)。

      二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

      (一)收入支出預(yù)算安排情況。

      2021年,本部門(mén)年初預(yù)算收入14620.72萬(wàn)元,比上年減少106.83萬(wàn)元,減少0.73%,增減變化的主要原因是:一般公共預(yù)算收入減少。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算10720.72萬(wàn)元,比上年增減-106.83萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算0萬(wàn)元,比上年增減0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入年初預(yù)算0萬(wàn)元,比上年增減0萬(wàn)元;事業(yè)收入年初預(yù)算0萬(wàn)元,比上年增減0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元,比上年增減0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元,比上年增減0萬(wàn)元;其他收入年初預(yù)算收入3900萬(wàn)元,比上年增減0萬(wàn)元。

      2021年,本部門(mén)年初預(yù)算支出14620.72萬(wàn)元,比上年減少106.83萬(wàn)元,減少0.73%,增減變化的主要原因是:基本支出減少。其中:基本支出年初預(yù)算9867.72萬(wàn)元,比上年減少106.83萬(wàn)元;項(xiàng)目支出年初預(yù)算4753萬(wàn)元,比上年無(wú)變化。

      (二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

      2021年收入實(shí)際完成8235.44萬(wàn)元,比上年增399.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.09%。主要原因是:增員。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成4435.02萬(wàn)元,比上年減少349.79萬(wàn)元,變化的主要原因是:增員,政府性基金財(cái)政撥款收入完成306.06萬(wàn)元,比上年減少284萬(wàn)元,變化的主要原因是:政府性基金財(cái)政撥款收入減少;上級(jí)補(bǔ)助收入完成0萬(wàn)元,無(wú)變化;事業(yè)收入完成0萬(wàn)元,無(wú)變化,附屬單位上繳收入完成0萬(wàn)元,無(wú)變化;其他收入完成3494.35萬(wàn)元,比上年增加1032.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.96%,變化的主要原因是:增員

      2021年,本部門(mén)支出8765萬(wàn)元,比上年增加441.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.31%;變化的主要原因:增員。其中:基本支出完成1413.7萬(wàn)元,比上年增加397.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.1%,變化的主要原因:增員。項(xiàng)目支出7351.29萬(wàn)元,比上年增加44.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.61%;變化的主要原因:項(xiàng)目支出增加。人員經(jīng)費(fèi)完成1312.96萬(wàn)元,比上年增加326.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.11%,變化的主要原因:增員;公用經(jīng)費(fèi)完成100.74萬(wàn)元,比上年增加70.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)236.47%,變化的主要原因:增員。

      收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。與上年度對(duì)比情況,包括增減絕對(duì)值與幅度,增減變動(dòng)主要原因。

      2021年收入實(shí)際完成8235.44萬(wàn)元,比上年增399.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.09%,2021年,本部門(mén)支出8765萬(wàn)元,比上年增加441.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.31%。變動(dòng)的主要原因是人員增加。

      預(yù)、決算差異情況,可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比(可列表)。

      項(xiàng)目

      2021支出

      2020支出

      差額

      支出功能分類科目編碼

      科目名稱

      合計(jì)

      87,649,965.04

      82,340,899.51

      5,309,065.53

      2010102

      一般行政管理事務(wù)

      40,980.59

      413,120.41

      -372,139.82

      2010199

      其他人大事務(wù)支出

      65,000.00

      65,000.00

      2010301

      行政運(yùn)行

      10,560,714.70

      6,323,057.74

      4,237,656.96

      2010302

      一般行政管理事務(wù)

      6,558,553.95

      14,993,848.98

      -8,435,295.03

      2010308

      信訪事務(wù)

      20,000.00

      20,000.00

      2010399

      其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

      148,520.00

      213,932.00

      -65,412.00

      2010507

      專項(xiàng)普查活動(dòng)

      70,000.00

      70,000.00

      2010601

      行政運(yùn)行

      280,050.00

      322,525.00

      -42,475.00

      2010602

      一般行政管理事務(wù)

      29,407.50

      -29,407.50

      2010607

      信息化建設(shè)

      21,000.00

      20,000.00

      1,000.00

      2010699

      其他財(cái)政事務(wù)支出

      87,000.00

      110,000.00

      -23,000.00

      2010799

      其他稅收事務(wù)支出

      155,900.00

      155,900.00

      2011308

      招商引資

      20,000.00

      20,000.00

      2012902

      一般行政管理事務(wù)

      26,050.00

      26,050.00

      2012950

      事業(yè)運(yùn)行

      20,990.00

      19,010.00

      1,980.00

      2013299

      其他組織事務(wù)支出

      32,000.00

      53,050.00

      -21,050.00

      2013499

      其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出

      1,200.00

      1,200.00

      2013602

      一般行政管理事務(wù)

      100,000.00

      100,000.00

      0.00

      2019999

      其他一般公共服務(wù)支出

      983,110.00

      50,000.00

      933,110.00

      2030607

      民兵

      1,267.00

      99,733.00

      -98,466.00

      2040201

      行政運(yùn)行

      37,170.00

      37,170.00

      2040202

      一般行政管理事務(wù)

      420,000.00

      420,000.00

      0.00

      2050202

      小學(xué)教育

      698,698.00

      698,698.00

      2050299

      其他普通教育支出

      747,900.00

      -747,900.00

      2069999

      其他科學(xué)技術(shù)支出

      6,000.00

      6,000.00

      2070199

      其他文化和旅游支出

      30,000.00

      200,000.00

      -170,000.00

      2070801

      行政運(yùn)行

      130,332.24

      330,934.55

      -200,602.31

      2079999

      其他文化旅游體育與傳媒支出

      68,000.00

      350,000.00

      -282,000.00

      2080109

      社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)

      311,636.80

      185,050.20

      126,586.60

      2080199

      其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出

      30,480.00

      30,480.00

      0.00

      2080299

      其他民政管理事務(wù)支出

      250,480.00

      -250,480.00

      2080701

      就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

      6,750.00

      -6,750.00

      2080705

      公益性崗位補(bǔ)貼

      10,000.00

      10,000.00

      2080799

      其他就業(yè)補(bǔ)助支出

      50,000.00

      260,000.00

      -210,000.00

      2080801

      死亡撫恤

      652,970.00

      652,970.00

      2080899

      其他優(yōu)撫支出

      216,900.00

      197,000.00

      19,900.00

      2081004

      殯葬

      3,056,040.00

      818,140.00

      2,237,900.00

      2081105

      殘疾人就業(yè)和扶貧

      8,000.00

      8,000.00

      2081199

      其他殘疾人事業(yè)支出

      310,500.00

      185,000.00

      125,500.00

      2081902

      農(nóng)村最低生活保障金支出

      1,052,180.00

      1,683,874.00

      -631,694.00

      2082001

      臨時(shí)救助支出

      693,200.00

      305,000.00

      388,200.00

      2082102

      農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

      1,545,697.00

      947,642.00

      598,055.00

      2082202

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展

      330,000.00

      440,000.00

      -110,000.00

      2082699

      財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

      87,000.00

      87,000.00

      2089901

      其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

      42,000.00

      -42,000.00

      2089999

      其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

      600,000.00

      600,000.00

      2100409

      重大公共衛(wèi)生服務(wù)

      731,600.00

      4,376,600.00

      -3,645,000.00

      2100716

      計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

      746,271.56

      620,684.44

      125,587.12

      2100717

      計(jì)劃生育服務(wù)

      57,476.00

      257,500.24

      -200,024.24

      2100799

      其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

      2,000.00

      2,000.00

      0.00

      2109999

      其他衛(wèi)生健康支出

      12,000.00

      12,000.00

      2110299

      其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出

      190,000.00

      -190,000.00

      2110302

      水體

      2,597,000.00

      3,262,878.00

      -665,878.00

      2110399

      其他污染防治支出

      0.00

      1,759,999.00

      -1,759,999.00

      2110402

      農(nóng)村環(huán)境保護(hù)

      1,270,000.00

      100,000.00

      1,170,000.00

      2110499

      其他自然生態(tài)保護(hù)支出

      121,565.29

      600,000.00

      -478,434.71

      2119999

      其他節(jié)能環(huán)保支出

      285,574.00

      320,000.00

      -34,426.00

      2120102

      一般行政管理事務(wù)

      260,000.00

      260,000.00

      2120199

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

      205.06

      49,794.94

      -49,589.88

      2120303

      小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      680,000.00

      -680,000.00

      2120801

      征地和拆遷補(bǔ)償支出

      3,667,077.00

      3,667,077.00

      2120803

      城市建設(shè)支出

      580,000.00

      580,000.00

      2120804

      農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

      380,000.00

      380,000.00

      2120806

      土地出讓業(yè)務(wù)支出

      205,000.00

      205,000.00

      2129999

      其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      4,536,056.54

      790,000.00

      3,746,056.54

      2130101

      行政運(yùn)行

      1,832,192.00

      1,816,772.00

      15,420.00

      2130106

      科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

      45,000.00

      45,000.00

      2130108

      病蟲(chóng)害控制

      68,000.00

      -68,000.00

      2130110

      執(zhí)法監(jiān)管

      100,000.00

      100,000.00

      2130119

      防災(zāi)救災(zāi)

      1,148,900.00

      2,421,060.00

      -1,272,160.00

      2130122

      農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展

      10,500.00

      10,500.00

      2130126

      農(nóng)村社會(huì)事業(yè)

      3,713,730.00

      2,154,000.00

      1,559,730.00

      2130135

      農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用

      2,937,684.51

      1,022,890.00

      1,914,794.51

      2130148

      成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼

      90,000.00

      -90,000.00

      2130199

      其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

      12,011,185.00

      560,000.00

      11,451,185.00

      2130201

      行政運(yùn)行

      16,381.12

      100,334.36

      -83,953.24

      2130202

      一般行政管理事務(wù)

      0.00

      0.00

      2130205

      森林資源培育

      253,000.00

      -253,000.00

      2130211

      動(dòng)植物保護(hù)

      50,000.00

      50,000.00

      2130212

      濕地保護(hù)

      402,130.00

      -402,130.00

      2130299

      其他林業(yè)和草原支出

      230,000.00

      230,000.00

      2130335

      農(nóng)村人畜飲水

      50,000.00

      50,000.00

      2130599

      其他扶貧支出

      1,910,020.17

      220,000.00

      1,690,020.17

      2136601

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展

      80,000.00

      -80,000.00

      2130701

      對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助

      2,467,203.13

      2,634,876.99

      -167,673.86

      2130705

      對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

      4,838,112.30

      5,042,698.00

      -204,585.70

      2130804

      創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息

      40,000.00

      20,000.00

      20,000.00

      2139999

      其他農(nóng)林水支出

      80,000.00

      80,000.00

      2140104

      公路建設(shè)

      820,000.00

      820,000.00

      2140106

      公路養(yǎng)護(hù)

      865,389.02

      865,389.02

      2140199

      其他公路水路運(yùn)輸支出

      880,000.00

      150,000.00

      730,000.00

      2149999

      其他交通運(yùn)輸支出

      40,000.00

      -40,000.00

      2200199

      其他自然資源事務(wù)支出

      240,000.00

      240,000.00

      2210103

      棚戶區(qū)改造

      2,650,000.00

      -2,650,000.00

      2210199

      其他保障性安居工程支出

      560,000.00

      2,675,200.00

      -2,115,200.00

      2210201

      住房公積金

      533,926.00

      649,085.84

      -115,159.84

      2240106

      安全監(jiān)管

      400,000.00

      -400,000.00

      2240199

      其他應(yīng)急管理支出

      10,000.00

      10,000.00

      2240703

      自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助

      100,000.00

      120,000.00

      -20,000.00

      2249999

      其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      280,000.00

      280,000.00

      2290401

      其他政府性基金安排的支出

      1,351,436.00

      4,525,404.31

      -3,173,968.31

      2296002

      用于社會(huì)福利的彩票公益金支出

      214,156.00

      930,000.00

      -715,844.00

      2299999

      其他支出

      5,325,184.06

      10,158,056.01

      -4,832,871.95

      差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

      2010302一般行政管理事務(wù)2020年支出比2021年支出高,且兩者差額比較大,主要原因是2021年此功能分類的收入要比2020年的低

      2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

      (1)各項(xiàng)收入占總收入的比重,各項(xiàng)支出占總支出的比重。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4435.02萬(wàn)元,占比53.85%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入306.06萬(wàn)元,占比3.72%,其他收入3194.35萬(wàn)元,占比42.43%。基本支出1413.7萬(wàn)元,占比總支出16.13%,項(xiàng)目支出7351.3萬(wàn)元,占比總支出83.87%。

      3.支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

      (1)三公經(jīng)費(fèi)支出情況:2021年,“三公”經(jīng)費(fèi)完成5761元,比上年增減-2198元,下降-27.62%,減少變化的主要原因是:上年度會(huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤,錯(cuò)記為其他商品和服務(wù)支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)完成0元,比上年增減0元,增加下降0%,增減變化的主要原因是:;公務(wù)接待費(fèi)完成3000元,比上年減少-230元,下降-7.12%,減少變化的主要原因是:上年度做賬錯(cuò)誤;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成2761元,比上年減少-1968元,增減變化的主要原因是:上年度做賬錯(cuò)誤。

      (2)會(huì)議費(fèi)支出情況:2021年會(huì)議費(fèi)完成37290元,比上年增加35890元,增減變化的主要原因是:增員

      (3)培訓(xùn)費(fèi)支出情況:2021年培訓(xùn)費(fèi)完成1080.3元,比上年增加1080.3元,增減變化的主要原因是:增員

      (4)其他對(duì)部門(mén)(單位)影響較大的支出情況。無(wú)

      (5)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。無(wú)

      4.財(cái)政撥款收入、支出分析。分析財(cái)政撥款收入、支出總體情況,支出要按照基本支出和項(xiàng)目支出分析具體構(gòu)成及特點(diǎn)。財(cái)政撥款收入包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4435.02萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入306.06萬(wàn)元;基本支出1413.7萬(wàn)元,,項(xiàng)目支出7351.3萬(wàn)元。

      (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

      2021年,本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1036725.37元,比上年減少5295605.25元,增減變化的主要原因是:厲行節(jié)約開(kāi)支,積極增加收入,合理使用資金

      根據(jù)資金性質(zhì)其中:基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元,比上年減少519626.42元.;項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1036725.37元,比上年增加減少4775978.83元。

      根據(jù)資金來(lái)源劃分,其中:其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1036725.37元

      (四)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。

      無(wú)

      三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

      2021年末資產(chǎn)48089753.01元,比上年減少4201255.82元,減少80%,增減變化的主要原因是:合理利用資金

      2021年末負(fù)債30273409.37元,比上年增減4368159.18元,增長(zhǎng)16.86%,增減變化的主要原因是:合理利用資金等

      (一)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。

      2020年底資產(chǎn)總計(jì)為5229萬(wàn)元,2021年底資產(chǎn)總計(jì)4809萬(wàn)元,減少420萬(wàn)元;2020年底負(fù)債總計(jì)2591萬(wàn)元,2021年底負(fù)債總計(jì)3027萬(wàn)元,增加436萬(wàn)元。

      (二)資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析。

      2020年資產(chǎn)負(fù)債率49.55%,2021年資產(chǎn)負(fù)債率為62.94%,在以后的工作中,需要進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理,避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。

      四、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

      (一)本部門(mén)(單位)財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。良好

      (二)本部門(mén)(單位)決算公開(kāi)工作、主管部門(mén)對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開(kāi)展情況。良好

      (三)對(duì)部門(mén)(單位)決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議。無(wú)

      (四)對(duì)加強(qiáng)部門(mén)決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。無(wú)

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