2024年沅江市南大膳鎮部門預算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、國有資本經營預算支出
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)預算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
沅江市南大膳鎮人民政府的主要職責是:
鎮政府的主要工作職責包括:貫徹執行法律政策,不斷推進 民主建設;加快發展農村經濟;推行政務公開;提高社會管理水平,創造良好發展環境;積極發展公益事業,提供公共服務保障;大力加強綜合治理,有效維護社會穩定。
(二)機構設置。
根據單位人員性質與機構職能,我鎮內設部門單位 16 個, 包括:黨政辦公室、紀律監察委員會、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、人武部、財政財務管理辦公室、綜合執法大隊、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、水利服務中心、黨群和政務中心、退役軍人服務站、創建辦全部納入 2024 年部門預算編制范圍。
二、部門預算單位構成
沅江市南大膳鎮人民政府部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2024年部門預算編制范圍的只有沅江市南大膳鎮人民政府本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入, 以及經營收入、事業收入等單位資金。2024 年本部門收入預算 1667.6萬元,其中:一般公共預算撥款1667.6萬元, 政府性基金預算撥款 0.00 萬元, 國有資本經營預算撥款 0.00 萬元,社會保障基金預算資金 0.00 萬元,財政專戶管理資金收入 0.00 萬元,上級財政補助收入0.00 萬元,事業收入 0.00 萬元,事業單位經營服務收入 0.00 萬元,上級單位補助收入 0.00 萬元,附屬單位上繳收入 0.00 萬元,其他收入 0.00 萬元。收入較上年減少356.03萬元,主要是B類轉移支付及非稅預算減少。
(二)支出預算:2024 年本部門支出預算 1667.6萬元, 其中:一般公共服務支出 1516.64 萬元,社會保障和就業支出 6.03萬元,衛生健康支出 23.44 萬元,農林水支出 17.68 萬元,交通運輸支出 7.44萬元,住房保障支出96.37萬元。支出較上年減少356.03萬元,主要是支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2024 年本部門一般公共預算撥款支出 1667.6萬元(含上級財政補助 0.00 萬元),其中:一般公共服務支出 1516.64萬元,占90.94%;社會保障和就業支出6.03萬元,占0.36%;衛生健康支出 23.44萬元,占1.4%;農林水支出17.68萬元,占1.06%;交通運輸支出7.44萬元,占 0.44%;住房保障支出96.37萬元,占 5.8%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024 年本部門基本支出預算數 1385.41萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算 282.19萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:B 公共衛生健康8.00 萬元,主要用于公共衛生方面;B公益性公墓運營經費 10.00 萬元,主要用于公益性公墓運營方面;B 化債資金17.60 萬元,主要用于化債資金方面;B 機關運行保障經費 80.00 萬元,主要用于機關運行保障方面;B 武裝工作 2.40 萬元,主要用于武裝工作方面;B鄉村振興 20.00 萬元,主要用于鄉村振興方面;B 執法大隊工作經費 4.00 萬元,主要用于執法大隊工作方面;B 綜治維穩 4.00 萬元,主要用于綜治維穩方面;B 安全生產 8.00 萬元, 主要用于安全生產方面;B 創建工作 29.6萬元,主要用于創建工作方面;B 五小一中心建設40.00 萬元, 主要用于五小一中心建設方面;B文化活動 4.00 萬元,主要用于文化活動;B 轉移支付-撫恤6.03萬元,主要用于撫恤方面;B 轉移支付-計劃生育 23.44萬元,主要用于計劃生育工作方面;;B 轉移支付-對村民委員會和村黨支部的補助 17.68萬元,主要用于對村民委員會和對村黨支部的補助;B 轉移支付-公路養護7.44萬元,主要用于公路養護方面。
五、政府性基金預算支出
2024 年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經營預算支出
2024 年本部門無國有資本經營預算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024 年本部門機關運行經費 113.84 萬元, 比上年預算減少55.66萬元,下降 32.83%,主要是調整預
算。
(二)“三公”經費預算:2024 年本部門 “ 三公”經費預 算數為 3.20 萬元,其中,公務接待費 2.20 萬元,公務用車購置及運行費 1.00 萬元(其中,公務用車購置費 0.00 萬元,公務用車運行費 1.00 萬元),因公出國(境)費 0.00 萬元。 2024年“三公”經費預算與2023年持平,主要是三公經費持平。
(三)一般性支出情況:2024 年本部門會議費預算 3萬元,擬召開有關鄉鎮中心工作等會議,內容為包含傳達鄉鎮中心工作、及各項工作安排部署會議等內容。
(注:三類會議、培訓活動,節慶、晚會、論壇、賽事等活動,請分項列明活動計劃及經費預算情況)
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額 萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至 2023 年 12 月底, 本部門共有公務用車 1 輛, 其中,機要通信用車 0輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 1 輛;單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺,單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺。2024 年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值 50 萬元以上通用設備 0臺,單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入 2024年部門整體支出績效目標的金額為1667.6萬 元, 其中, 基本支出1385.41萬元, 項目支出282.19萬元, 具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
部門公開表23 | ||||||||||||||||||
整體支出績效目標表 | ||||||||||||||||||
單位:609001_沅江市南大膳鎮人民政府 | ||||||||||||||||||
金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 年度預算申請 | 整體績效目標 | 部門整體支出年度績效目標 | ||||||||||||||
資金總額 | 按收入性質分 | 按支出性質分 | ||||||||||||||||
一般公共預算 | 政府性基金撥款 | 財政專戶管理資金 | 其他資金 | 基本支出 | 項目支出 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值類型 | 指標值 | 計量單位 | 指標解釋 | 評(扣)分標準 | 備注 | ||||
609001 | 沅江市南大膳鎮人民政府 | 1,667.60 | 1,667.60 | 1,385.41 | 282.19 | 制定并組織實施村鎮建設規劃、部署重點村鎮工程,制定資源開發改造和產業機構調整法案,組織并指導生產,負責本行政區域內民政,計劃生育,經管,文化教育,等工作,按照組織本級財政收入,完成國家財政計劃,管理好財政資金,增強財政實力,抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,完成上級政府交代的其他事項。 | 成本指標 | 經濟成本指標 | 預算控制數 | ≤1667.6萬元 | 萬元 | ≤ | ||||||
社會成本指標 | 預算控制數 | ≤1667.6萬元 | 萬元 | ≤ | ||||||||||||||
生態環境成本指標 | 預算控制數 | ≤1667.6萬元 | 萬元 | ≤ | ||||||||||||||
產出指標 | 數量指標 | 本單位財政供養人數 | ≥112人 | 個 | ≥ | |||||||||||||
質量指標 | 農民人均純收入水平 | 高于人均水平 | 數值 | 定量 | ||||||||||||||
時效指標 | 行政職能 | 按相應服務工作時限要求 | 日期 | 定量 | ||||||||||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 節能降耗 | 人均用水用電同比下降 | 數值 | 定量 | |||||||||||||
社會效益指標 | 新型農村合作醫療參與率 | ≥85% | 百分比 | ≥ | ||||||||||||||
生態效益指標 | 森林覆蓋率 | 達標 | 數值 | 定量 | ||||||||||||||
可持續影響指標 | 安全生產 | 轄區內無重大安全事故 | 數值 | 定量 | ||||||||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥90% | 百分比 | ≥ | |||||||||||||
注:如本表格為空,則表示本年度未安排此項目。 |