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      2022年瓊湖街道辦事處預算公開
      2022-05-13 10:01來源: 瓊湖街道辦事處

       

       

      第一部分 2022年部門預算說明

       

      一、部門基本概況

      (一)職能職責

      1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

      2.制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

      3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

      4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

      5.負責抓好本單位黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

      6.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

      (二)機構設置

      根據編委核定,我辦事處內設7個,所屬事業單位5個,全部納入2022年部門預算編制范圍。

      內設室分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室。

      所屬事業單位分別是市瓊湖街道綜合行政執法大隊、市瓊湖街道社會事務綜合服務中心、市瓊湖街道農業綜合服務中心、市瓊湖街道黨群和政務服務中心、市瓊湖街道退役軍人服務站。

      二、部門預算單位構成

      辦事處無二級預算單位,因此,納入2022年部門預算編制范圍的為沅江市瓊湖街道辦事處本級。

      三、部門收支總體情況

      2022年部門預算即我辦事處本級預算。我辦事處2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。收入是經費撥款收入;支出包括保障辦事處基本運行的經費,也包括城鄉社區、衛健、農林水等業務工作經費。

      (一)收入預算

      2022年本部門收入預算2082.25萬元,全部為一般公共預算財政撥款,較去年的2166.606萬元減少84.356萬元,主要原因是納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少。

      (二)支出預算

      2022年本部門支出預算2082.25萬元,其中,一般公共服務支出1829.75萬元,住房保障支出127.30萬元,國防支出2.00萬元,文化旅游體育與傳媒支出2.50萬元,社會保障和就業支出10.00萬元,衛生健康支出35.70萬元,城鄉社區支出10.00萬元,農林水支出65.00萬元。支出較去年減少84.356萬元,其中基本支出增加46.544萬元,主要原因是本部門實有人數較上年有所增加,項目支出減少130.90萬元。

      四、一般公共預算撥款支出

      2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2082.25萬元,其中,一般公共服務支出1829.75萬元,87.87%;住房保障支出127.30萬元,6.11%;國防支出2.00萬元,0.1%;文化旅游體育與傳媒支出2.50萬元,0.12%;社會保障和就業支出10.00萬元,0.48%;衛生健康支出35.70萬元,1.71%;城鄉社區支出10.00萬元,0.48%;農林水支出65.00萬元,占3.13%。具體安排情況如下:

      (一)基本支出

      2022年本部門基本支出預算1884.05萬元,分別為:人員經費支出1603.55萬元,公用經費280.50萬元。主要是保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、公務接待費等日常公用經費。

      (二)項目支出

      2022年本部門項目支出預算198.20萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括運轉經費、有關業務工作經費、運行維護經費其中:運轉經費支出83.30萬元,主要用于保障機構正常運轉方面;有關業務工作經費90.30萬元,主要用于安全生產、綜治維穩、武裝征兵、文化活動、防汛抗旱等方面;運行維護經費24.60萬元,主要用于五小一中心建設、鄉村道路建設等方面

      、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2022年本部門機關本級的機關運行經費280.50萬元,比上年預算增加73.60萬元,增加35.57%,主要原因公用經費標準由每人每年1萬元提高至1.5萬元

      (二)三公經費預算

      2022年本部門“三公”經費預算數為16.65萬元,其中,公務接待費10.45萬元,公務用車購置及運行費6.20萬元其中公務用車購置費0元,公務用車運行費6.20萬元。2022“三公”經費預算較2021減少0.95萬元,主要原因是我單位厲行節約

      (三)一般性支出情況

      2022年本部門會議費預算0.5萬元,擬召開經濟工作會議,主要包含傳達上級會議精神、本年度經濟工作部署等內容;培訓費預算0.50萬元,擬開展各村社會計培訓,主要內容為對財政各項業務進行專題培訓;未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

      (四)政府采購情況

      2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元:工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

      (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況

      截止2021年12月,我單位共有車輛1輛,為一般公務用車,價值25.00萬元;電腦91臺,價值42.84萬元;專用設備2臺,價值0.66萬元。

      (六)預算績效目標說明

      本部門所有支出實行績效目標管理納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2082.25萬元,其中,基本支出1884.05萬元,項目支出198.20萬元,具體績效目標詳見報表。

      七、名詞解釋

      1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

       

       

       

       

      第二部分 2021年部門預算表

      2022沅江市瓊湖街道辦事處預算公開表.xlsx